您好 请问利润表您已经跟资产负债表一起填写申报了 对么
季度报表 利润表中营业收入和营业成本,是填季度的数据吗? 我填了季度数据,再申报季度企业所得税时,提示填写的本年累计数据。政策风险提示数据不一致
老师,您好。我一季度,没有收入,我就没有做成本,但是有费用,利润为负数。季度所得税申报表,提示,收入成本为零,但是利润为负数。 我该怎么操作
老师,为什么我填财务报表所的数后,所得税申报表的收入成本利润和报表的都不一致,是什么原因
老师,企业所得税季报,没有收入和成本,利润是负数,我把利润填上,风险提示:.《企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0,但是营业收入和营业成本都为0,请确认是否准确填写。我该怎么申报
老师,本季度所得税申报时我点了下风险提示显示利润表中收入成本利润都为0,但是实际是有数的,所得税报表也是自动从财务报表里生成的都有数,就提示利润表数为0和所得税表中数不一致,这是什么原因导致
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
是的,给税务打电话让他们查了确实是报了里面也是有数的,但是风险提示就是说利润表中数据为0
那忽略提示就好了 我今天申报还提示我没申报呢 我都检查几遍都是财务报表申报成功的
我的就提示和利润表数据不一致,说利润表中本年累计收入成本利润都为0,明明就是有数据的
我给我这边税务客服打电话,他说确定申报的财务报表确实有数据是正确的,可以忽略这个提示,但是还是不大放心啊
没事的 忽略就好了哈 我也是忽略的
一样的提示吗?
我提示是我没有申报 风险提示都可以忽略的 只是提示而已