您好,这个的话,住宿费和餐费,其实都可以作为工程施工的间接费用的,这个是
付建筑公司工程项目上的住宿费和餐费怎么做会计分录
老师,请问影视公司发生在外地的差旅住宿费、餐费、人员费可以直接成本化吗还是费用化,因为我们的项目会全国巡演?应该怎么做分录呢?
老师,我们公司在发工资的时候扣员工住宿舍时使用的水电气费和餐费,请问这个分录怎么写
老师,请问公司组织员工团建旅游,这类发票是开旅游服务费?还是分别开(住宿费,餐费,门票费)?怎样比较好。公司团建的费用,是否计入应付职工薪酬科目中?员工需交个税吗?
郭老师,请问公司组织员工团建旅游,这类发票是开旅游服务费?还是分别开(住宿费,餐费,门票费)?怎样比较好。公司团建的费用,是否计入应付职工薪酬科目中?员工需交个税吗?
老师,如何区分金融负债和权益工具?
老师,运输企业2019年7月取得别克汽车发票,可不可以抵扣进项税,500 万以下的固定资产一次性进费用了
老师劳务费不管有没有发票都要申报是吗?没有发票是不是就不能税前扣除?还是说800以下可以不用发票也不用申报?
假设设备买了10万,卖了5万,折旧1万,是不是处理损益就是营业外加收入10-5-1=4万,4万放营业外收入?假设税金0元,方便计算。
老师,现在更正2022年-2024年申报表,需要每个季度都改吗?税务局说只改每年的第四季度就可以,这样操作的话,企业所得税怎么改? 图片里是改的22年第四季度报表后需要交的税,但是这个交的税里涵盖了前期填错时已经交的税,怎么把已经交过税款的抵扣掉? 改之前只交了专票的税款5320.6元及附加税319.23,共5639.83元,当时普票147077.23元填在了免税一列,现在需要补交22年全年普票金额1743190.5
老师,我们是甲公司的代理商,代理商组织会议,我们邀请客户参加会议,会议销售课程,达成成交了,我们公司收款,然后甲公司负责交付,我们付甲公司交付款。 现在,甲公司的会务费及老师提成,需要我们分摊,但是他们是用私户收款的,也要求我们用私户付。我们没有私户,也不想找私户,怎么给甲公司解释比较好?
老师好,我们单位7月21日入职新员工,定的工资是5000元,请问7月份工资怎么计算?
老师,您好麻烦讲解下1.2.5这几道题,第一题疑问点是所得税税率25%凑热闹,就不会做了;第2题是乙公司对外出售40%,是不是表述错了,
个体工商户 要自己开增值税发票 一定需要查帐征收吗
求市场组合的风险收益率需要×β吗老师
餐费及住宿费都在工程施工间接费用,等所得税汇算清缴时候这部分费用可以全额抵扣,还是按业务招待费比例扣除,剩下调增,
这个是按业务招待费比例扣除,剩下调增的
如果按业务招待费比例扣除,那就不划算,员工发生的住宿费及餐费可以计入那个科目,
关键是你要区分甲方人员和自己员工,自己员工可以全额扣除,甲方的不行
自己员工发生那部分餐费及住宿,怎么写分录呀
那部分可以做到工程施工,全额抵扣,甲方的做管理费用的招待费
我看有网友说员工部分餐费及住宿费可以做应付职工薪酬,这样做是不是需要申报个税,
对,只要涉及到薪酬,需要个税