你好广告收入的销售额的
小规模文化建设税季度不超过6万不需要交文化税。是指广告服务那部分收入不超过6万,还是总的季度收入不超过6万,比如总开票收入10万。其中广告服务收入2万。其他非广告服务收入8万
您好,老师,文化事业建设费2023年是减免了。1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元按季纳税6万元的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 我们收入季度20万广告服务费。怎么缴纳增值税,和文化事业建设费呀?
1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。 2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 是指今年季度开票低于30万的小规模纳税人,免征文化事业建设费吗?
小规模季度收入6万内免文化费,是指全部收入超6万就交,还是单纯广告服务部分超6万部分就交。6万是含税还是不含税呢
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
如果我这季度销售29万,广告服务费56000.那我就不需要缴纳文化事业建设税呗
是的,对的,是这么做的。
老师,是这样吗?我季度销售29万,其中广告服务收入是56000.这算我没超过6万吗。那我填写报表时我把这5.6万填写到哪呢
你好,第一行和第二行里面。
一共就两行可以填你都说了
第一行和第二行都要填写,应征收入和免征收入都要填写,
不超过6万
第一行填写完不就不免税了吗
同学,还有问题吗?你填写进去可以吗?
你明不明白啊
我说的文化事业建设税
你是在瞎说吧
你好,文化事业建设税第一行和第二行填写5.6万 你问我怎么填写,我告诉你了 一共两行可以填写,我说这两行都要填写,有问题吗?还是怎么啦? 只需要按我说的来填写就可以的。
你说的根本不对,第一行是征税收入,第二行是免税收入,我就问你我广告服务收入56000元符不符合季度没超过6万标准,你说符合,那怎么能填写第一行呢
你看你说的对吗
稍等 我找下政策解读的
你好 我查到的这个 季度销售额6万可以免文化事业建设税,这个销售额是指广告业务的收入。 根据相关政策规定,增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。这里的应税服务特指广告业务收入,而不是指所有的销售额或总收入。文化事业建设费的计税依据是广告业务的收入,不包括非广告服务的收入。因此,季度销售额6万的免征条件是针对纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给试点地区或非试点地区的其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。这意味着,只有与广告服务直接相关的收入才适用于这一免税政策
也不知道怎么规定的了
然后申报表的那个你不填写第一行试下 能通过不 我记得只填写第二行 提示 第二行不能大于第一 你可以先试下