你好广告收入的销售额的
小规模文化建设税季度不超过6万不需要交文化税。是指广告服务那部分收入不超过6万,还是总的季度收入不超过6万,比如总开票收入10万。其中广告服务收入2万。其他非广告服务收入8万
您好,老师,文化事业建设费2023年是减免了。1.增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元按季纳税6万元的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。2.未达到增值税起征点的缴纳义务人,免征文化事业建设费。 我们收入季度20万广告服务费。怎么缴纳增值税,和文化事业建设费呀?
小规模季度收入6万内免文化费,是指全部收入超6万就交,还是单纯广告服务部分超6万部分就交。6万是含税还是不含税呢
广告文化事业建设费,小规模是季度收入内6万免征对吗,6万是含税还是不含税。然后超的话,是以含税报文化建设费还是不含税。
小规模企业季度收入不超过30万,文化事业建设费是免税的吗?还是减半的?老师
老师 请问月末发现银行存款日记账和银行对账余额不一致 且不存在未达账项的情况应该怎么做
我填写的利润表是不是有问题啊?怎么这么多的感叹号?本年累计金额不是从开业至今的累计数吗
老师,我们公司给学校食堂供应鸡蛋,有个档口的是单独跟那个档口的人结算款项。请问我让对方打款到我们公司对公账户上,备注需要他怎么写?9月鸡蛋款?
给光伏电站做维护,含更换维修零件应该开什么发票,税率是多少呢
老师好!我们公司之前很多进项票没有入账也没认证,我都做今年10月份可以吗?
老师,根据2025年市场监管总局《〈中华人民共和国广告法〉适用问题执法指南(一)》将“投流费”纳入“广告费和业务宣传费”(广宣费),但电商企业可通过业务实质论证争取全额扣除吗?就是若能证明投流费与销售额直接挂钩(如RO可量化),可计入“主营业务成本”(全额扣除)?
老师,季报计提企业所得税,是看利润表里的利润总额计提吗
纯小白,我有7月31日的资产负债表,10月要做新的资产负债表,现在怎么操作?没有账套
老师,请问原材料过磅费计入什么费用,我们没有地磅,每次过磅都是从旁边公司过磅,这个费用如果不计入原材料成本的话,应该计入什么科目
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如果我这季度销售29万,广告服务费56000.那我就不需要缴纳文化事业建设税呗
是的,对的,是这么做的。
老师,是这样吗?我季度销售29万,其中广告服务收入是56000.这算我没超过6万吗。那我填写报表时我把这5.6万填写到哪呢
你好,第一行和第二行里面。
一共就两行可以填你都说了
第一行和第二行都要填写,应征收入和免征收入都要填写,
不超过6万
第一行填写完不就不免税了吗
同学,还有问题吗?你填写进去可以吗?
你明不明白啊
我说的文化事业建设税
你是在瞎说吧
你好,文化事业建设税第一行和第二行填写5.6万 你问我怎么填写,我告诉你了 一共两行可以填写,我说这两行都要填写,有问题吗?还是怎么啦? 只需要按我说的来填写就可以的。
你说的根本不对,第一行是征税收入,第二行是免税收入,我就问你我广告服务收入56000元符不符合季度没超过6万标准,你说符合,那怎么能填写第一行呢
你看你说的对吗
稍等 我找下政策解读的
你好 我查到的这个 季度销售额6万可以免文化事业建设税,这个销售额是指广告业务的收入。 根据相关政策规定,增值税小规模纳税人中月销售额不超过2万元(按季纳税6万元)的企业和非企业性单位提供的应税服务,免征文化事业建设费。这里的应税服务特指广告业务收入,而不是指所有的销售额或总收入。文化事业建设费的计税依据是广告业务的收入,不包括非广告服务的收入。因此,季度销售额6万的免征条件是针对纳税人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给试点地区或非试点地区的其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。这意味着,只有与广告服务直接相关的收入才适用于这一免税政策
也不知道怎么规定的了
然后申报表的那个你不填写第一行试下 能通过不 我记得只填写第二行 提示 第二行不能大于第一 你可以先试下