是的,需要开票的 借:管理费用-劳务费等 贷:银行存款 应交税费-个税 代扣代缴的
请问老师,我们公司有位员工去别的公司干活,干了有1年,现在我们给对方公司开劳务费发票26万,那这位员工的个税该怎么算呢
老师,我想问下,就是我们开票去付款,我们开了150089,但是对方这个89没打,也不会给了,那我这89怎么写分录?
老师。我想问下。我们现金支付的个人的临时的劳务费,我们想做到公司的账上去。对方需要提供什么给我们,他不是我们的员工。只是临时干了点活,付了几万块钱
我想问一下别人给我公司干活,我支付劳务费,那么对方bu也是要给我们开票嘛,那么分录怎么写
我想问一下别人给我公司干活,我支付劳务费,那么对方bu也是要给我们开票嘛,那么分录怎么写
老师收到电子商业承兑汇票,分录怎么做,背书转让给其他公司时分录怎么做,中间没有款到公户 出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,是老师收到电子商业承兑汇票,分录借记“应收票据”科目,贷记“主营业务收入”科目,并同时贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)背书转让给其他公司时,应当借记“应付账款”科目,贷记“应收票据”科目,对吗,老师?中间没有款到公户,出票日是2024.11.20,到期日是2025.5.19,小规模企业。
老师,我接的前任会计做的账,上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额,我怎么做分录能冲回?
老师您好,请问餐费计入什么科目呀
老师,哪个是实际累计缴纳的增值税啊
老师,企业怎么才能评到A级呀
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
老师,小规模纳税人,电子税务局报季度报表时,利润表是不是本期金额和本年累计金额都要改,因为中间还有45月的销售
员工处理销售了办公室用品,把钱转回公司账户,这笔钱怎么入账?
收到汽油票,但是电子税务局里没查询到这张票,在发票查验平台上查验显示一致,这票能入账吗
请问公司之前的帐比较乱,如果刚接手,我可以怎么录入期初数据?
那我们给别人负劳务费,借其他业务成本 贷银行存款对不
先付款,后期对方给我我们开票,到时候借管理费用,待其他有业务成本吗?
你可以根据需要计入其他业务成本,需要计提个税的。
对方也是公司
先付款,回去开发票,这一套流程分录怎么写
那么直接计入成本就是