您好,其他应付是不是有大金额是欠老板的钱,这个数据让人有公司隐藏收入的嫌疑 了,老板哪有这么多的钱垫进来嘛,公司的收入有些进老板的私卡了

老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
老师好!新接了一家公司,之前会计是兼职的,成本票之前很多都没入账,付款要么计入成本,要么入预付,也有的供应商根本不开发票也给付款了,现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付,一直以来的财报申报表都是自己捏的数字,导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大,现在该从哪里入手?请老师指导下,谢谢!
老师,我们公司的外贸公司,账上挂了很多预收账款,应该是不发货了,国外客户都联系不上了。老板让把预收账款余额转其他应付款,这样可行吗?其他应付款金额也是蛮大的,税务上有没有什么风险?谢谢
你好,老师 ,收购的一家公司,三大财务报表还有库存现金 预收预付 其他应收应付余额。是直接接着做账 还是要清掉余额的
老师,我公司是租地给个人使用,收租金(其他业务收入) 个人转租金到我公司,我可以确认收入吗?(这个人是我公司以外的人)
未决诉讼,前期可以合理估计但是没计提,是按前期差错更正处理 还是直接记到其他应付款里去?
老师您好,为什么有个人个税汇算清缴的时候会需要补缴个税
新版本科目管理如何添加子科日?
我司员工因工伤辞职,我司赔付 一次性就业补助金2万,住院期间护理费1千4 和 伙食费 350元,这个分录怎么做合理合规?需要申报缴纳个税吗?
老师请问,公司收到个税返还,怎么做会计分录,这个个税返是直接留在公司的
你好老师,就是公司要卖土地和房产,然后要交哪些税,税率分别是什么有表格或者明细吗?
老师,问下,就是我想问下,报销,怎么走流程呢?都需要啥资料?
老师你好,请问工商年报酒店还没正式营业,因为租的酒店还没建好,那么我这个企业经营状态怎么选工商年报
生产设备的工厂,确认销售收入的条件?
是开的收购发票,都是现金支付的,没走现金就借了老板的钱,这样报报表会不会引起风险
购买的原材料的专用发票就没怎么用
您好,会有风险的,我也是财务,老板垫 不出这么多钱的,
也是,那有什么好的方法避免吗
您好,公司账上有钱么,还给老板嘛,其他没有好办法把这个往来余额变小,
账上不太多,也就几十万,这样申报财务报表会有风险比对吗?有什么办法让可以规避一下呢
哦哦,我们账上有几个科目是跟老板的余额有关呢,另外存货的金额是不是账实相符的,从这2个方面去考虑调整
存货还说的过去,300多万,老师可以指点一下吗?
您好,比如我们存货在账面上比实际库存多,那借:库存商品(负) 贷:其他应付款(负)就可以调整掉2个科目了
在凭证上也这样做吗?还是只调报表就可以了呢
预付这边金额过大怎么调整呢?
您好,分录也要做的,要不您每期都要调,我们这样做也是为了调整为账实相符。预付是供应商没有给发票,只管入账, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
预付都有票,只不过票没入账了
您好,这样我就觉得我们的账很大的问题了,因为隐藏了收入,所以发发票也不敢入账,那您把预付和其他应付悄悄对冲一些,让这个余额变少,
那老师,这个月我只调一下表,不调账,看看下个季度能不能赶齐,可以吗
您好,可以的哦,我们调账不能焦急的,查清了再调,明天就是最后一天申报了,快先申报
好的,老师,谢谢
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~