您好,其他应付是不是有大金额是欠老板的钱,这个数据让人有公司隐藏收入的嫌疑 了,老板哪有这么多的钱垫进来嘛,公司的收入有些进老板的私卡了

老师您好,请问我们公司帐户上有16年到目前大量应收应付预收预付其他应收和其他应付的往来款,我想做核销转营业外收入有九十多万,营业外支出七十多万,一下子转过去会不会有财务风险呢?应该怎么转能够降低风险呢?
老师,公司向银行贷款,下来贷款后受托支付到另外一家公司(而这公司与贷款公司之间实际并无购买业务,只是代收贷款),因为多次贷款受托支付我发现这账上都走的预付账款,现在已经有一个亿了,报表中预付账款金额太大不好看,原来会计说预付账款大不好看那就将预付账款减少5000万,而将这减少的5000万做到报表存货中去,只改每次税务报表,账务不变,老师您看是就按实际出来的报表预付账款一个亿,还是说报表改成5000万预付账款,其余5000万做到报表存货中好呀?
老师好!新接了一家公司,之前会计是兼职的,成本票之前很多都没入账,付款要么计入成本,要么入预付,也有的供应商根本不开发票也给付款了,现在才把之前的票翻出来都不知道哪些付了哪些没付,一直以来的财报申报表都是自己捏的数字,导致现在财务软件里的财报数字和申报表财报数字差距很大,现在该从哪里入手?请老师指导下,谢谢!
老师,我们公司的外贸公司,账上挂了很多预收账款,应该是不发货了,国外客户都联系不上了。老板让把预收账款余额转其他应付款,这样可行吗?其他应付款金额也是蛮大的,税务上有没有什么风险?谢谢
你好,老师 ,收购的一家公司,三大财务报表还有库存现金 预收预付 其他应收应付余额。是直接接着做账 还是要清掉余额的
老师您好,请问小微安装公司承接零星安装的工人工资和零星材料费计入什么科目比较合适?
你好老师苍溪有会计培训班没?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
是开的收购发票,都是现金支付的,没走现金就借了老板的钱,这样报报表会不会引起风险
购买的原材料的专用发票就没怎么用
您好,会有风险的,我也是财务,老板垫 不出这么多钱的,
也是,那有什么好的方法避免吗
您好,公司账上有钱么,还给老板嘛,其他没有好办法把这个往来余额变小,
账上不太多,也就几十万,这样申报财务报表会有风险比对吗?有什么办法让可以规避一下呢
哦哦,我们账上有几个科目是跟老板的余额有关呢,另外存货的金额是不是账实相符的,从这2个方面去考虑调整
存货还说的过去,300多万,老师可以指点一下吗?
您好,比如我们存货在账面上比实际库存多,那借:库存商品(负) 贷:其他应付款(负)就可以调整掉2个科目了
在凭证上也这样做吗?还是只调报表就可以了呢
预付这边金额过大怎么调整呢?
您好,分录也要做的,要不您每期都要调,我们这样做也是为了调整为账实相符。预付是供应商没有给发票,只管入账, 不开票成本入账(摘要写无票年度纳税调增,方便汇缴统计数据):这样3个好处:季度利润少了年度调增才交所得税,银行余额也是对上了,公司内部利润表是真实的。年度汇缴:无票费用在调整A105000第30行(十七)
预付都有票,只不过票没入账了
您好,这样我就觉得我们的账很大的问题了,因为隐藏了收入,所以发发票也不敢入账,那您把预付和其他应付悄悄对冲一些,让这个余额变少,
那老师,这个月我只调一下表,不调账,看看下个季度能不能赶齐,可以吗
您好,可以的哦,我们调账不能焦急的,查清了再调,明天就是最后一天申报了,快先申报
好的,老师,谢谢
亲爱的朋友,您太客气了, 祝您工作顺利,生活顺意~ 望能帮助到您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~