你好,公司总资产多少呢,或者总收入,如果金额比重较小则还好。
老师,我想咨询一下,我接手的这个企业是从代理记账公司接过来的,公司最开始是另一个法人的,2018年有业务,2019年没有业务,2020年6月,我们公司把这家公司转到我现在老板的名下(与原先的法人和股东没有任何关系了),没有转让协议,也没有交易,就是股东和法人变更,问题是2018年形成的应收和应付账款(这些客户和供应商是之前法人的,与我们现在的企业没有关系),付也付不出去,收也收不回来了,我应该怎么处理?第一个方法是:应收应付用现金收回来或用现金付出去,数额大的分期收货付,这个做法有什么风险吗?;第二方法:应收做坏账核销,应付做营业外收入,这样的做法对缴纳企业所得税有什么影响?
老师,我们原来是商贸企业(后转制造业目前想转回商贸),一般纳税人,主要是销售音响等电子产品。所销售的产品是采用委托加工方式,由加工厂选取供应商,我司支付款材料货款并收取采购发票,供应商直接送材料到加工厂,加工完毕后直接发货客户,由我司收取销售货款并开出销售发票。目前我们账上存货有原材料约690万,在产品36万(加工完就发货,并没有库存商品),应收约760万,预收约865万,应付约580万,其它应付款约480万,全年销售约3000万,目前账上会有什么税务风险,以及该如何调整、平账?补充:实际加工厂是老板另外一间企业,并未支付任何加工费(含发票)
老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
您好,请教您下面个实际操作中的问题。即.一家有限责任公司是私企粮食储备企业,收粮或支付费用时,常年把公款先转到私人(老板娘)卡里,再向外支付款项,私人卡里收到的销粮款每月也转到对公账户里,每月对转的金额较大(月平均达百万),会计通过其他应收款科目进行核算。公私之间没有协议及利息。请问是否违规?涉及几个税种?风险等级有多大?怎样改进和规范?谢谢
老师,我们公司的一个平台借给其他公司使用,客户的钱暂时入我们公司,然后我们再把钱转给对方公司,请问这一进一出的钱,我们应该怎么做账呢? 7月份的时候,前面的会计把进账做成了营业收入15241.54 应交税费1% 10月都已经申报了 但是转给对方公司的13152.3备注的(货款)他又挂在预付账款上,现在我应该怎么做,才能把这笔烂账做平呢?进的15241.54和出的13152.3 还有2000多差额呢
老师,代发工资 凭证后面是附件银行总额,还是每个员工的工资明细回单都要附在凭证后?
老师,商贸企业一种产品进价高,卖价低,赔了,企业所得税季报没有填写资产损失,在企业所得税汇算清缴时,如何填写,谢谢
资料二:2022年12月,A公司与乙公司签订一份C产品的不可撤销合同,约定在2023年2月以每件0.5万元的价格向乙公司销售1 000件C产品;乙公司应预付定金400万元,若A公司违约,双倍返还定金。A公司2022年将收到的乙公司定金400万元存入银行。 我写的是不执行合同亏损=400×2=800,答案是不执行合同损失=400,不理解。
老师 ,我问下呢?就是预估退货账务怎么处理呢?
给员工银行付款报销付款500元 没有发票的办公用品 分录怎么做 谢谢老师
老师你好,请问企业汇算清缴带出来的资产总额,和人数和实际算出来的不一致,需要改吗
老师你好!公司每月做PPT,核对月末余额,现在只发支付明细表,没有发放银行月末对帐单,不知道这个余额是否准确,怎样向老板反映这个事情?老师指导一下!
老师请问个体户每个季度开票在30万内,比如四个季度合计100万,那么这个100万需要在个税系统报经营所得税吗?
公司生产技术人员培训,资料费发票如何做账
累计折旧是资产类科目,为什么说它能影响损益,导致利润减少呢