您好 不可以的 只要勾选确认提交后 就所有的税额都会体现在增值税申报表主表进项税额里面 抵减销项税额

老师我勾选认证的时候选择不抵扣勾选,那我这个不抵扣的进项税可以直接做成费用咯?
老师,请问勾选认证了的进项税额,然后申报时都必须全额抵扣吗,可以填写部分抵扣吗?(申报销项大于进项,因为想控制税负率)
本期认证的进项税,能选择部分抵扣,部分不抵扣留到以后抵扣吗?需要怎么填写报表?
老师,进账发票可以选择部分认证,或者全部认证一部分一部分的抵扣吗
老师进项税已经认证申报的时候可以选择部分抵扣吗?我不想全额抵扣。
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?