您好, 第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款
请问大拉皮商品税收分类是属于哪一类?
电子税务局简易申报导出的数据,比我实际开票数据少,怎么处理
老师您好,准备去一家国企建筑公司面试,想问一下,面试官会提问什么类型的问题呢
请问一下老师,进项税额太大,抵扣的时候又不要用那么多,勾选后怎么抵扣好啊?比如,进项税额是2000元的一张发票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?谢谢!
一个公司跟个体户都是同法人,公司2024年转钱到张三名下当作借款,张三又在另一个个体户报个税,现在如果买社保,是取消个体户这个申报张三有个税,在个体户买社保比较好,还是要在公司买?
老师,废塑料啤酒包可以反向开票吗
一般纳税人利润达到多少要交企业所得税,然后按百分之几交呢
老师,6月工资计提4000,员工迟到扣款200,7月发放3800工资如何做账?
老师你好,公司为小规模纳税人,有经理与我会计两个人,前一阵因为我有兼职了几家,所以我解除了办税人员,我们领导只是法人和办税人员两个身份,刚才我想把我作为会计人员,以办事员身份添加到企业信息里,可是以经理的身份登录的时候,一进到账户中心就自然退出了,为什么。难道法人必须得以办税员身份进入吗?那他能把我添加到办税员吗,办税员只有一个人
非货币性资产交换产生的清理费用如何处理?
我想问一下,要是后面发票进不来,这个预付账款和其他应付款就是冲不掉,一直挂账吗?
如果没有来票的话是不能的
那我们前期就是这样做的,后面没有发票进来的话我担心冲不掉这两个预付账款和其他应付款呀?
如果后期来到票的话就可以冲的
老师你刚才说的最后一步来发票了,你把完整分录写给我一下,就是有个应交增值税那个
一开始预付账款是包含税款的,中间是摊销,然后最后来了这个票就是借应交税费应交增值税进项税额贷方预付账款
前两个分录还是你第一次做的那个
借 预付账款 24 贷 银行存款24 按月计提 借 管理费用 房租费2 贷 其他应付款2 年度发票来了 借 应交税费进项税金24/1.13*0.13=2.76 贷 预付账款2.76 老师我感觉这样做不平,还是我举例的数字不对
数字不对,分录是对的,因为第一步,你预付账款这一步是包含增值税的,也就是24%2B2.76=26.76 这个金额
老师,昨天那个问题还没问完么,那这样做的话,其他应付款这个科目感觉冲不平了?
最后一个分录是不是要 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款 这样其他应付款才可以冲平
老师还能回复一下吗?
不好意思下午有点事没看到
最后一个分录是这样做的,这样的话,其他应付款就没了
最后一个分录这样做对的吗? 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款
是啊,相当于把这个科目冲销了
老师,我上半年是这样做的,也预计发票年底会进来的,要是年底发票没有进来呢,这个其他应付款和预付账款两个科目就冲不平啦?这两个科目怎么处理呀?
没有来的话,就不能充,因为差了一个税款
没有来的话那两个科目就只能一直长期挂账吗?
对,但是实务中,不可能一两年还不给票
老师,像实物中要是确定是来不了发票的,一般也不会做其他应付款这个科目,这个科目一般是可以预计有发票进来的才去用的对吗,因为这个其他应付款数字过大是有分险的。
是的,理解的是没错的,理论是理论