您好, 第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款

                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
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应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
我想问一下,要是后面发票进不来,这个预付账款和其他应付款就是冲不掉,一直挂账吗?
如果没有来票的话是不能的
那我们前期就是这样做的,后面没有发票进来的话我担心冲不掉这两个预付账款和其他应付款呀?
如果后期来到票的话就可以冲的
老师你刚才说的最后一步来发票了,你把完整分录写给我一下,就是有个应交增值税那个
一开始预付账款是包含税款的,中间是摊销,然后最后来了这个票就是借应交税费应交增值税进项税额贷方预付账款
前两个分录还是你第一次做的那个
借 预付账款 24 贷 银行存款24 按月计提 借 管理费用 房租费2 贷 其他应付款2 年度发票来了 借 应交税费进项税金24/1.13*0.13=2.76 贷 预付账款2.76 老师我感觉这样做不平,还是我举例的数字不对
数字不对,分录是对的,因为第一步,你预付账款这一步是包含增值税的,也就是24%2B2.76=26.76 这个金额
老师,昨天那个问题还没问完么,那这样做的话,其他应付款这个科目感觉冲不平了?
最后一个分录是不是要 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款 这样其他应付款才可以冲平
老师还能回复一下吗?
不好意思下午有点事没看到
最后一个分录是这样做的,这样的话,其他应付款就没了
最后一个分录这样做对的吗? 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款
是啊,相当于把这个科目冲销了
老师,我上半年是这样做的,也预计发票年底会进来的,要是年底发票没有进来呢,这个其他应付款和预付账款两个科目就冲不平啦?这两个科目怎么处理呀?
没有来的话,就不能充,因为差了一个税款
没有来的话那两个科目就只能一直长期挂账吗?
对,但是实务中,不可能一两年还不给票
老师,像实物中要是确定是来不了发票的,一般也不会做其他应付款这个科目,这个科目一般是可以预计有发票进来的才去用的对吗,因为这个其他应付款数字过大是有分险的。
是的,理解的是没错的,理论是理论