您好, 第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款
你好老师!房租费未支付未收到发票,现在每月计提分录借:管理费用-租赁费贷其他应付款,发票来了并付款的分录借:其他应付款、预付账款-待摊房租费(剩余部分)贷:银行存款,之后计提分录借:管理费用-租赁费贷:预付账款-待摊房租费,这样对不对
老师,我公司租赁了一个办公地,刚交了租金和押金。分录这样写对不对? 借:预付账款 贷:银行存款 借:其他应收款—押金 贷:银行存款 借:管理费用—房租 贷:预付账款—房租
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
支付房租做的分录,借:管理费用-房租 贷:银行存款,和借:预付账款 贷:银行存款,每月房租摊销,借:管理费用 贷:预付账款,这两个分录的区别在哪,那个分录是呀
预付房租票未到(借:其他应付款 贷:银行存款 ) 每月计提房租(借:管理费用 贷:预付账款)。 现在次年初收到发票。这个不知道该怎么做了
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
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老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
我想问一下,要是后面发票进不来,这个预付账款和其他应付款就是冲不掉,一直挂账吗?
如果没有来票的话是不能的
那我们前期就是这样做的,后面没有发票进来的话我担心冲不掉这两个预付账款和其他应付款呀?
如果后期来到票的话就可以冲的
老师你刚才说的最后一步来发票了,你把完整分录写给我一下,就是有个应交增值税那个
一开始预付账款是包含税款的,中间是摊销,然后最后来了这个票就是借应交税费应交增值税进项税额贷方预付账款
前两个分录还是你第一次做的那个
借 预付账款 24 贷 银行存款24 按月计提 借 管理费用 房租费2 贷 其他应付款2 年度发票来了 借 应交税费进项税金24/1.13*0.13=2.76 贷 预付账款2.76 老师我感觉这样做不平,还是我举例的数字不对
数字不对,分录是对的,因为第一步,你预付账款这一步是包含增值税的,也就是24%2B2.76=26.76 这个金额
老师,昨天那个问题还没问完么,那这样做的话,其他应付款这个科目感觉冲不平了?
最后一个分录是不是要 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款 这样其他应付款才可以冲平
老师还能回复一下吗?
不好意思下午有点事没看到
最后一个分录是这样做的,这样的话,其他应付款就没了
最后一个分录这样做对的吗? 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款
是啊,相当于把这个科目冲销了
老师,我上半年是这样做的,也预计发票年底会进来的,要是年底发票没有进来呢,这个其他应付款和预付账款两个科目就冲不平啦?这两个科目怎么处理呀?
没有来的话,就不能充,因为差了一个税款
没有来的话那两个科目就只能一直长期挂账吗?
对,但是实务中,不可能一两年还不给票
老师,像实物中要是确定是来不了发票的,一般也不会做其他应付款这个科目,这个科目一般是可以预计有发票进来的才去用的对吗,因为这个其他应付款数字过大是有分险的。
是的,理解的是没错的,理论是理论