您好, 第三步,来票的话,可以做到应交税费 应交增值税 贷方预付账款
一个人在同家公司又发工资又给咨询费合理?
老师,如果单位规模比较小,只把公章到公安局备案,其他的章:财务专用章、合同章、发票专用章没到公安局备案,也没到指定地点刻章,会有什么后果?
老师上缴税金,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
老师一个公司一会挂在应收账款,一会挂其他应收款,一会挂应付账款,这样怎么调整
老师,请问关于农林牧渔业这些相关的产品销售和抵扣的税率,有没有相关的文件和书,学习一下?
契税是不是属于上缴税金,企业经营统计数据?
可以从公户付款买承兑用吗?
老师上缴利润,从哪个科目查,怎么查,包括哪些
我们是做鲜活帝王蟹的,海鲜类的出水后会掉秤,这个账面处理要怎么做
老师,同一个法人名下有公司和门店,门店替公司代付工资、报销款、货款,这种大量代付行为,税局不认可,请问是涉及了哪些税种?
我想问一下,要是后面发票进不来,这个预付账款和其他应付款就是冲不掉,一直挂账吗?
如果没有来票的话是不能的
那我们前期就是这样做的,后面没有发票进来的话我担心冲不掉这两个预付账款和其他应付款呀?
如果后期来到票的话就可以冲的
老师你刚才说的最后一步来发票了,你把完整分录写给我一下,就是有个应交增值税那个
一开始预付账款是包含税款的,中间是摊销,然后最后来了这个票就是借应交税费应交增值税进项税额贷方预付账款
前两个分录还是你第一次做的那个
借 预付账款 24 贷 银行存款24 按月计提 借 管理费用 房租费2 贷 其他应付款2 年度发票来了 借 应交税费进项税金24/1.13*0.13=2.76 贷 预付账款2.76 老师我感觉这样做不平,还是我举例的数字不对
数字不对,分录是对的,因为第一步,你预付账款这一步是包含增值税的,也就是24%2B2.76=26.76 这个金额
老师,昨天那个问题还没问完么,那这样做的话,其他应付款这个科目感觉冲不平了?
最后一个分录是不是要 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款 这样其他应付款才可以冲平
老师还能回复一下吗?
不好意思下午有点事没看到
最后一个分录是这样做的,这样的话,其他应付款就没了
最后一个分录这样做对的吗? 借,其他应付款 借,进项税金 贷,预付账款
是啊,相当于把这个科目冲销了
老师,我上半年是这样做的,也预计发票年底会进来的,要是年底发票没有进来呢,这个其他应付款和预付账款两个科目就冲不平啦?这两个科目怎么处理呀?
没有来的话,就不能充,因为差了一个税款
没有来的话那两个科目就只能一直长期挂账吗?
对,但是实务中,不可能一两年还不给票
老师,像实物中要是确定是来不了发票的,一般也不会做其他应付款这个科目,这个科目一般是可以预计有发票进来的才去用的对吗,因为这个其他应付款数字过大是有分险的。
是的,理解的是没错的,理论是理论