装修费一共是多少?超过了2万吗?

6月支付贷款利息,7月收到贷款利息发票如何做账? 先做、 ①借:其他应付款-贷款利息 贷:银行存款 次月 借:财务费用 贷:其他应付款-贷款利息 这样操作可行吗?
3月计提利息 借:财务费用-利息 5000 贷:其他应付款 5000 4月支付利息为5500 借:财务费用-利息 500 其他应付款 5000 贷:应付利息 5500 借:应付利息 5500 贷:银行存款 5500 以上分录是对的吗?
收到总部打款,用于支付办公家具采买 借银行存款-本公司3000 贷其他应付款-总部3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到因字体错误退回来的家具费 借银行存款3000 贷应付账款应付款-家具商3000 支付办公家具 借预付账款-家具商3000 贷银行存款3000 收到办公家具 借固定资产-器具家具3000 贷预付账款-家具商3000 下月开始累计折旧,请问我写的分录对吗?请问需要把7050计提下吗?如果计提的话写什么会计分录合适?请分录写得好的老师回答,谢谢!
对啊酒店2021年2月10日入住客人张磊1人,包房1间,房价为500元/天,住5天。客户通过手机网银转账方式支付3000元(其中,住宿费2500元,押金500元)。按先付款后住店方式进行结算,下列账务处理正确的是().A借:银行存款-工行3000贷:预收账款-张磊2500应付账款--张磊500B借:银行存款-工行3000贷:预收账款-张磊3000c借:银行存款工行3000贷:预收账款-张磊2500其他应付款一张磊500D借:银行存款-工行3000贷:主营业务收入一张磊3000
有笔装修费,老板分批垫付11000、5月付款3000、6月付款5000、7月付款11000,其中9000用于付当月及下二月房租。七月底装修发票到账。 5—借 银行存款3000 贷 其他应付款3000 借 预付账款 3000 贷 银行存款3000 6—借 银行存款5000 贷 其他应付款5000 借 预付账款5000 贷 银行存款5000 7— 借 银行存款11000 贷 其他应付账款11000
老师,有没有降低企业社保费成本方面的方法?
老师,买地自建厂房,土地摊销入了一部分管理费用的,一部分在建工程待摊投资,现在土地使用权结转摊销结转是哪部分?
你好老师 个体户需要工商年报没有联络员的电话怎么申报
老师,其他应付款一借一贷,现金流分开体现,还是为0,不体现
老师您好,小规模纳税人无票收入两万块钱一个季度,不需要交增值税吗
老师您好,小规模纳税人一个季度盈利三万块钱,所得税几个点?减不减半?
老师,我是餐饮服务业,也可以销售货物,是一般纳税人资格,如果我公司开劳务发票400万,要按哪个税率来算,这个400万大概要交多少增值税?
假如从淮安六博公司委托武汉六博公司开发光通信设备,费用100万打入武汉六博,该100万能算武汉六博的营收吗?
老师,问一下,一家公司的法人在我们单位买了货款,货款是个人转我们单位公账,现在对方要求我们单位开对公发票,开给对方,行不行,会不会有麻烦
6月15日开的18万专票可以红冲吗,会不会有什么影响
这个后面7月的分录我就不会做了,7月装修款还剩3000,是不是最后7月要把这11000拆分3000本月付完装修费 借 管理费用 装修费含税价11000 贷 预付账款8000 银行存款3000
装修费一共是多少?因为超过2万的你需要做长期待摊费用完工的次月开始按月分摊。