你好 你具体的是修改了什么业务的?

老师更正年度企业所得税汇算清缴,要不要在更正财务报表年度报表我更改好了还有财务报表没改不知道从那里修改
老师你好,我更改了2022年12月份的账同时也更改了22年第四季度财务报表申报,请问我第四季度企业所得税要不要更改申报的
2022年年度报表更正申报,导致资产总额变化。2023年的所得税季度资产需要修改为变更后的资产总额吗?
老师,我们更改了23年第四季度的企业所得税,那财务报表的利润表是不是也是要看第四季度的企业所得税更改?资产负债表就看2023年12月更改就行是吗?
2023年度所得税已经申报,现在税局通知4季度有差异要更正2023年四季度申报表,但试过改不了,是不是要把年度所得税报表先作废,才能更正?才能更正呢?
老师,承揽合同的印花税,是双方都要交吗
请问,更正增值税申报表,增值税申报表销项税额尾数与发票查询统计销项税额尾数差0.01,申报没有提示比对异常,可以更正申报吗?
老师,代账公司去年交接的科目余额表,与现在导给我的电子版的科目余额表,数据不一致,这个以哪个为主呢
老师,公司有网上做电商,4-6月销售了几千元,没开票,是不是第二季度增值税申报,要填未开票收入里?
个体户,每月个税和增值税怎么申报,我的意思就是申报哪些税种?
马上季度申报了,6月份账还没开始弄,能先随便申报了,后面修改吗?老板还说要缴纳税款,交税后,后期再更正有影响吗?会触发预警吗?
公司以往账目工资发放那一方面做账处理存在问题,公司发放工资实际是计提当月发放上月,但做成了当月计提当月发放了,就是原本正确的是月底计提本月,本月发放上月,做账的时候直接计提本月发放也发放本月,银行流水发的工资实际是上月的,结果把它做成当月的
请问老师公司出租厂房租金收入要付印花税,那个转售水电费蒸汽是不是不用缴纳印花税呀
外销发票开具时,复制上月发票开具时备注栏里,美元汇率忘记改成出口当月汇率了,开票金额是按当月汇率换算开具的,开票金额是正确的,只是备注栏里美元汇率填错了,这个会影响退税吗?外销发票要重新开具吗?
小额零星支出劳务代扣个税是什么时候申报,当天吗,还是次月
你账上是反结账修改的吗?账上反结账修改的话,需要从2022年开始,每年每季度都需要修改。
想反结账改的,2022年的利润错了,成本多了,资产负债表未分配利润金额比较大,而且以后几年这个数据都会影响,如果不反结账有什么办法吗
如果不反结账的话,你可以用利润分配未分配利润做到今年。
郭老师,还记得我前天问你的虚开发票的吗,我当时是把现在勾选的进项不含税部分入当期成本了,造成2022年的成本很低,到现在资产负债表上的数据还受这个影响,我想着把当时入的成本调出来,在不反结账的情况下,分录怎样做
你好,那就是用利润分配未分配利润,或者是以前年度损益调整。你只要做了账务处理,他肯定都会影响你的资产负债表。
是不是调不调的结果都一样
你好,不一样的,它影响你的未分配利润。
这种也是像你前天说的那个分录一样吗
对的是的,是这个意思的。
我把数带进去,结果是一样的,入成本的时候借,主营业务成本100,贷,应付账款100 借,应付账款100,贷,银行存款100 现在 借,应付账款100 贷,利润分配未分配利润100 借,利润分配未分配利润100 贷 ,应付账款100
你好,你分别做这两个,最后两个是什么意思?
我现在想把2022年勾选的进项不含税入成本的调出来,当时勾选进项是为了抵扣虚开的,不想让2022年的利润那么低,在不反结账的情况下怎样做分录,老师,麻烦你了
借利润分配,未分配利润 贷应交税费、应交增值税进项转出。
如果实际有业务,或是你已经支付了,收不回来的。
我这个是不需要转出的,因为勾选2022年的进项是为了抵扣2020年虚开的进项的,勾选2022年不含税部分我当时入当期成本了,导致2022年利润很低,我现在不反结账的情况下,怎么把2022年入的成本调出来
借预付账款贷利润分配未分配利润。
2022年的这个是支付了的,
你好,借预付账款贷银行存款,这样做不就不影响你的利润?但是你做的是借主营业务成本贷银行存款不是吗?现在有影响了,所以把这个利润调整到预付账款里面,这样就不影响了。
这样预付里面就余额了是吗
是的,不影响你的利润,只能是预付。