
老师,我是小规模,12月份报的10月工资对应的个税,当时因为忙还没做帐,就先申报了一个人的,后期做账发现有三个人的工资未做,因为他们不交社保,那我我在23年1月还可以更正申报添加上这三个人吗?人员信息采集再采集以前离职的会有影响吗?
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
去年10月份新设立的一家子公司,小微企业,最后一个季度收入800,费用就支出了一笔400的代账工资。 然后 1月申报企业所得税,就按这个实际情况申报了,虽然只有1块多的税费,但是税负率太高了。 这种还能改账吗?或者电子税务局我还能怎么操作吗? 不改的话今年也是都没有收入,要是按实际情况做亏损。会不会导致税负率异常,税务那边有影响吗?怎么解释呢[捂脸] 今年它拿来了一份房屋租赁合同,又是从去年开始的。去年应付款也没有做房租支出,也没有发票过来,是不是要改账?怎么做账务处理会比较合适呢?
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,做一季度账时才发现去年四季度所得税忘记写计提分录,损益结转时也忘记了结账所得税导致未分配利润多了所得税相应的金额 ,所得税一月份是正常交了的 我们是小企业会计准则,不能用以前年度损益调整,那我应该怎么做账?直接借:利润分配~未分配利润 贷:应交税费,应交所得税吗? 去年申报表需要改吗?去年汇算清缴还没有做,如果这个修改了以后23年汇算清缴表需要一并做调整吗?怎么调
个体户,每月个税和增值税怎么申报,我的意思就是申报哪些税种?
马上季度申报了,6月份账还没开始弄,能先随便申报了,后面修改吗?老板还说要缴纳税款,交税后,后期再更正有影响吗?会触发预警吗?
公司以往账目工资发放那一方面做账处理存在问题,公司发放工资实际是计提当月发放上月,但做成了当月计提当月发放了,就是原本正确的是月底计提本月,本月发放上月,做账的时候直接计提本月发放也发放本月,银行流水发的工资实际是上月的,结果把它做成当月的
请问老师公司出租厂房租金收入要付印花税,那个转售水电费蒸汽是不是不用缴纳印花税呀
外销发票开具时,复制上月发票开具时备注栏里,美元汇率忘记改成出口当月汇率了,开票金额是按当月汇率换算开具的,开票金额是正确的,只是备注栏里美元汇率填错了,这个会影响退税吗?外销发票要重新开具吗?
小额零星支出劳务代扣个税是什么时候申报,当天吗,还是次月
养老服务行业属于那种免税政策,就是做申报的时候都那个
老师,1-6月份报关单上币制是美元的,海关推送到税务局那个收入的汇率跟平时开发票用的那个汇率是不一样的吧?比如6月份的,就是用5月份第三周那个中间汇率?
老师,您好,我们开的1%劳务报酬的发票,我们申报劳务报酬时收入是填含税还是不含税
房产税从租的税源采集一开始错了现在更正了 房产税申报表还是一开始的怎么把申报表更正