是的,就是那样填报就行

老师我上月填了未开票收入,本月开了票,申报增值税未开票那里写的负数,申报不起呢
上个月我们税务局老师喊我们预缴增值税,当时在增值税申报表附表一的未开发票栏填了相应数据,本月开了发票,我又在对应的未开发票栏填了对应的负数,这样填申报表对不多
请问上个月申报了未开票收入,这个月开了发票,增值税表怎么填冲销上个月未开票收入呢
请问老师,增值税上一所属期我申报了一部分未开票收入,这个月我把发票开出来了,那么在增值税申报表附表一中,我是不是要在未开票栏次,把上月已申报的未开票做负数填列?
老师 请问 若上月申报了未开票收入 本月将这个发票开了 增值税附表中 未开票金额就填负数?
个人在11月提供了500元的劳务,这个劳务发票可以不用去税务代开吗?我直接给提供劳务的清洁工在个税系统上报一般劳务报酬吗?有什么要注意的吗
个体户变更一般纳税人,这个财务信息备案没有做,税费种认定现在还没改过来,10月到12月还是小规模,这些该怎么操作啊
商贸行业期初建账 库存商品设置数量辅助好 还是不设置好 请老师们指教
各位老师大家好,附加税分别是什么,他们的税率是多少呢
老师您好,个人去税局代开发票,是怎么交税的
小微企业利润总额超过400万,所得税交多少?
老板投进来的投资款需要还嘛?
老师,二手车行开票给个人,不能作为公司成本票吧,买方名称要是公司才能用对不对
老师请教下,以前有好多供应商发票未入账,我11月把以前的发票都入账了,那结转成本是结转11月收到的进项票还是要把之前未入账的一起结转啊
个体户改成一般纳税人之后这个也需要做是吗