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老师,您好,请问销售收入的时候知道成本是多少的了,但是还没有付款,这种情况是做预估成本还是直接结转成本,等到下次付款做一笔凭证的

2024-07-15 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-15 12:09

有发票吗?有发票直接做,如果没有发票的话暂估。

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:09

这个收入和成本需要匹配,一定要做。

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:11

没有发票的,那这样都是先做暂估了,到时候付款做一笔冲销暂估,再做一笔付款凭证,收入是不用开开票的,支付出去对方不开票的

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:14

可以的,可以这么做的

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:19

那对暂估金额是1万的成本,但是当月付了一笔5千也是没有发票的,这样还需要先冲销暂估成本5千的分录吗,还是直接做付款一笔付款分录就行昵

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:22

借业主营业务成本 贷应付账款暂估1万,借预付账款贷银行存款5000,这个1万包含是5000是吗?

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:25

1万是包含5千的了,做预付款吗?这是成本款喔,已经是确定对方不开发票的

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:29

借主营业务成本 贷银行存款5000 应付帐款对方企业5000

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:35

那就是这样了,借:主营业务成本1万,贷:银行存款5千,应付账款-暂估5千,等到下个月付款的时候(也是没有发票的)就做冲销暂估成本:借:应付账款-暂估5千,贷:主营业务成本5千,付款时借:主营业务成本5千,贷:银行存款5千,是这样吗?

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:38

好,我给你写了,对方企业不要暂估了。已经知道没有发票,不用写暂估,直接按照你的实际业务来做就行。

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:46

但是我担心会不会说又增加成本要支付的

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:47

你好,我没有看懂 实际业务,怕啥

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:52

不是怕呀,我的意思是现在说成本是1万,到时候又说是1万五的,这样要付款怎么处理昵

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齐红老师 解答 2024-07-15 12:52

到时候确定了再调整。

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快账用户6033 追问 2024-07-15 12:54

到时候调整科目要怎么写昵

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齐红老师 解答 2024-07-15 13:00

借主营业务贷银行 当年的补差额

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快账用户6033 追问 2024-07-15 13:08

这样子的话,如果那个月没有收入的,那么申报企业所得税的时候就只有成本了,这样收入填0,这样是没有关系吗?

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齐红老师 解答 2024-07-15 13:10

没有关系的,可以的。

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快账用户6033 追问 2024-07-15 13:10

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-07-15 13:11

不用客气,工作愉快。

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有发票吗?有发票直接做,如果没有发票的话暂估。
2024-07-15
不合理 需要匹配 你没有付款暂估一个的 支付的多了借预付账款贷银行 摊销借主营业务成本贷预付账款 之前的别调整的 以后按这个来
2022-12-24
您好 这种情况是要暂估收入成本
2022-04-10
同学你好 当月结转成本 2.是次月
2021-12-08
你好,暂估和发票是不是一样的,不一样的话,你需要红冲之前暂估结转的成本,然后再走发票的。
2023-07-12
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