写季度的数据哦。哦
老师,季报里,企业所得税申报表,当期应纳所得税额为0,是不是A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表就不用填数据了,因为没有税可缴纳,也就不用分配。
总分公司汇总缴纳,那分支机构的所得税分配表里三要素是按照季度数据填还是填全年累计数呢
你好老师,所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,里面营业收入,职工薪酬,资产总额,是累计数吗?还是当期数
你好老师,所得税申报的时候,A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,这里面填累计数还是当期数啊?还是上年度数
你好老师,24年2季度所得税申报,A202000企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表,这个里面的主营业务收入,按本期数填还是上年度数来填啊?
您好,老师,冰糖和陈皮的税率各是多少
老师好,请问一下,本公司当时购进了一辆车(当时老板另外一个公司购进的旧车,因当时此公司要注销,所以把此辆车过户到现在公司)因此车很旧了,所以,当时只开了张发票为1000元。现在因此车老出问题,年限也有14年了,年审都过不了关,公司决定给二手市场,估了价为4000元,请问我作为财务人员,要怎么处理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6还是12307/0.8=15383.75?到底哪个是0.8倍?
本来不是固定资产是应该入费用,入账入成固定资产还提折旧了怎么处理啊老师?
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师勿扰,老师你帮我做一个模版就好了,我发的这些都是从ERP里面导出来的,不是我做的。全盘说的按老板去做,我不知道怎么做。虽然说是做耳机和音响、耳机的配件,但是每个机型BOM不一样的,我现在还没有理解怎么算出7月成本然后让全盘改7月的财报。
老师 购买招投标平台招标文件模板,和对应的UK钥匙分别走什么费用明细啊?
是不是电子行程单和携程订票发票,有一个就可以报销,订票金额是大于电子行程单上金额的哈?高铁票一样的哈?
老师,帮我看下个税综合所得明明都申报了,怎么显示待申报
老师好,我们24年收到一张专票,已经抵扣了,今天销货方说他们开错类目了要我们这边红冲。 想咨询下老师,我去年的账上还需要做什么处理吗?如果开了红冲发票,是否有影响
老师,现在做2022年费用发票,这个费用发票在2022年对方开了给公司的,只是公司员工没有打印出来,就把账挂起的,这种是不是借方只有用以前年度损益这个科目
刚才问12366说填上年度的数咋
可以具体发个截图吗?
填当期数吗?还是上年数
这是申报的23年的所得税吗?
申报24年第二季度,23年现在还能申报哦?
那跟23年的没有关系呀。
申报的本来就是二四年的数据。
我查的填表说明,说填上年度数,你看下,是不是我理解错了
把那个截图截一个全的我看一下,是不是?写的是上年度的。