你好,记账软件系统设置在这里面有一个期初设置,然后你录入期初余额就可以的。银行存款和应收账款都需要设置二级科目。
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
我是个体户,之前都是核定征收没有账,现在想做账,但是只有银行余额,5万,应收账款20万,我金蝶建账初始余额不平衡怎么做
老师,请问之前没有建账,只有银行存款,是收支结余金额,期初建账另一边怎么录入呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
假如现在我们做一个工程,他从银行融资,如果融的是390多万,但是实际做工程只要260多万,那我们要把这个多余的钱转回给他,那我们那个公司的财务算这里会可能会多出开票金额100多万,多出的这100多万,要承担10多万的税点,老师这个算数的方式对吗?
c表已经交过税款,为什么b表补税时,c表还要补税
实物比账上库存多,这个该咋处理,凭证咋写,应该是之前出库出多了
一个员工可以在不同的公司交个税吗?
就是出口销售商品,比如6月份拿到报关单的时候,借应收账款用6月月初汇率,然后8月份外币户收到钱,我贷应收账款用8月初汇率,那结汇,用结汇当天的汇率,这样子操作对不对
老师,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股满一年,出售免税么
干了两天的挖机工人 是直接对公转工资还是开发票
老师,机动车现在开发票,不是六联的纸质发票了吗?
你好朴老师!企业永久性占用耕地只需要一次性缴纳耕地占用费不用缴纳契税吧!
老师合同签的是总公司 但是付款确是子公司付过来的 这个会有影响吗
它们的对应科目录哪个?要不然不平
你好,这个银行的余额是哪里来的?是提前收了人家的钱吗?
不是,有之前的收回来的钱没有花掉的,还有个体户户主自己的
他自己的你就做其他应付款 剩余的那一部分差额放到未分配利润。
好的,那应收账款的对应科目吗?
你好,利润分配,未分配利润。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。