你好,记账软件系统设置在这里面有一个期初设置,然后你录入期初余额就可以的。银行存款和应收账款都需要设置二级科目。

之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
之前公司只有流水账,没有账做现在建账了,直接录入期初余额了之前有员工欠公司款,现在归还,但是没有账,如果补做,银行期初余额又不一样了
我是个体户,之前都是核定征收没有账,现在想做账,但是只有银行余额,5万,应收账款20万,我金蝶建账初始余额不平衡怎么做
老师,请问之前没有建账,只有银行存款,是收支结余金额,期初建账另一边怎么录入呢?
老师,公司成立不到一年,之前都没有账,但是有业务发生,但是由于之前的太乱没办法理出一个期初,所以中途(6月)建账的时候,没有做之前的账,只从建账以后做账,期初就根据银行余额录了一个期初,借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润,这样可以吗,至于未清的往来,只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录,如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户,那补记借银行存款贷方应收账款,但是这样的话银行存款余额就不平了,因为之前已经录了期初,那怎么处理
老师,我们7.8.9月份个人所得税工资收入是0申报,但是7—9社保公积金已经报个税系统了,10月份开了7—8月工资,10月份的个人所得税报税都话我是不是要减去7—8月已经报完的社保公积金收入?
你好,员工是事业单位退休的,现在是退休情况 有退休工资7000多, 然后我每个月又发8000作为工资给她 这个会有什么影响吗?
如果利润太高可以通过预提的方式减少利润吗?可以在什么科目上做调整,后续有什么要注意的
老师好,我公司有一台JL8想置换一台货车,请问需要怎么操作?
老师,我们公司9月23开了发票,项目名称写的建筑服务安装服务,对方公司10月30号打款,备注了材料及人工费,可是我们根本也没有用材料,就是自己的机器,这个备注有影响吗
当地税管员根据我们行业,给我们定的税负率……可是税负率=(销项-进项)/不含税收入,我们哪怕就是进项税为0,不抵扣,也达不到规定的税负率…或者我们少勾选我们的进项,那我们呢进项票就滞留很多?
一般纳税人不抵扣的发票也要做账吗? 一般纳税人的票怎么做必须是抵扣的吗?不有些抵扣不了这些怎么弄
朴老师可以问个问题吗?
老师 我们公司9.17从别的地方借款2万 截止到9.30日我一共花了1万 我统计截止到9.30日剩下的资产是需要按照两万还是一万核算
外贸型企业出口货物无法办理和进项一一对应退税,然后几年也没有这块收入做处理,现在我们要怎么自查处理
它们的对应科目录哪个?要不然不平
你好,这个银行的余额是哪里来的?是提前收了人家的钱吗?
不是,有之前的收回来的钱没有花掉的,还有个体户户主自己的
他自己的你就做其他应付款 剩余的那一部分差额放到未分配利润。
好的,那应收账款的对应科目吗?
你好,利润分配,未分配利润。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。