你好,这个1000是老板自己的钱还是你公户的?如果是公户的,借其他应收款、财务贷、银行存款1000。借业管理费用,办公费300贷,其他应收款300 借,销售费用福利费100 贷应付职工薪酬福利费100 借应付职工薪酬福利费,100 销售费用办公费458 贷其他应收款558。
老师:刚进一家小单位用畅捷通T1做进销存,前面7个月没财务,库存很乱。是这样的情况:公司用工厂的无人销货机与外面釆购的几种产品给到几个代理商,由代理商分到170余家酒店房间让顾客扫码支付。老板娘叫我7.31号止用表格统计出来,8月的要入系统。另一个老板给了我8.11号所有销售到酒店的手工单要我先统计。我7.31号止与8.11号止分别做了表格统计。开始没期初数,老板娘叫我8.1号到7号以零售服务平台的销售数量为依据,入釆购单,入调拔单,再出销售单,一进一出余额为0. 那么我 8.11后公司仓库的产品库存与酒店库存分别是多少啊?头晕,转来转去,170多家酒店的每家库存和公司仓库库存怎么算?请老师给我一个简单正确的算法,明天上班要用,特急求老师详细介绍一下,谢谢!
2019年12月1日,开出现金支票,提取备用金8000元。 2019年12月1日,向银行申请银行本票460000元,手续费2元 2019年12月1日,北京市鼎盛家具有限责任公司对生产部门采用定额管理的方式拨付备用金,对非生产部门采用非定额备用金制度。拨付给涂装车间8000元备用金拨付给业务部门5000元备用金 2019年12月2日,办公室主任穆遥从外地出差回来,报销差旅费并交回剩余现金。 2019年12月2日,向悦享家具生活购物超市销售商品,其中240#办公桌300张,单价830元;120#办公桌400张,单价460元;木老板桌15套,单价17300元;榉木组合 柜10套,单价6600元 2019年12月2日,上交上月五险一金和个人所得税 2019年12月3日,用网银支付上月水电费 2019年12月3日,收到隆福家具广场预付的货款60000元。 2019年12月3日,企业使用银行本票进行材料采购,购买三聚氰板2400张, 单价162元,材料已验收入库。
您好,老师,我们是一家小规模纳税人,企业成立5年一直没有健全的账目,没用财务系统,帐目很乱,现在我刚进这家公司两个月,1-5月份的账目都是瘫痪的,现在在整理关于销售票据,统计了销售额和部分销售费用,但是成本方面只有成品出入库,没有原材料数据。我计划8月份按照常规的财务流程做财务报表出具利润报表,但是遇到一个难题,我们的企业是这样的,工厂那边只有8-10人产生的费用都是计入生产成本,我们的财务人员和老板是在长沙市有一个店铺,老板销售经理都在这边,新的店铺产生的租金、门面转让费、员工租的宿舍,房租水电这些费用我应该走销售费用还是管理费用,我们租了一个店铺和2层房屋楼,供门面和财务人员、销售人员住宿吃饭的,还有门面和办公室涉及一些固定资产,我应该怎么做账比较好呢。
4.王先生在2x20年注册了一家公司,注册资本是200万元。成立当年没有任何业务收入。成立的第二年,营业收入140万元。为了减少公司的开支,王先生一人身兼数职。王先生没有会计经验,于是他根据一些原始凭证完成了两年的账务登记工作。依据的经济业务如下:1.2x20年的经济业务:王先生投资200万元成立公司,款项存入公司账户。2.2×21年的经济业务:(1)购买办公用品5万元(2)公司支付王先生工资10万元(由于2×20年没有任何收入,王先生没有给自己开工资)(3)发生业务招待费和咨询费等费用共计25万元(4)购买商品80万元,以供出售(5)购买办公用房28万元(6)购买办公用的车辆12万元(7)获取营业收人140万元。王先生判断自己公司两年都亏损,没有必要交所得税和编制财务报表。于是,他完成登记账簿工作后,就结束了全部会计工作。年末税务部门来查账,税务部门认为王先生公司的账目混乱、有偷税漏税的嫌疑。王先生对税务部门的论断不服。问题:1.你如何看待税务部门的结论2.分析王先生哪里做错了3.该公司的会计工作存在什么问题4.该公司报表如何编
某公司2023年10月发生如下经济业务:1.1日,以转账支票支付厂房第四季度财产保险费3180元,其中不含税价款为3000元,增值税税额为180元,本月分掉的财产保险费为1000元。2.1日,销售给春城房地产公司A产品6000平方米,每平方米不含税价为75元,增值税税率为13%,春城房地产公司开出面值为508500元的两个月银行承兑汇票。12.3、1日,取得三个月的工商银行借款600000存入银行。4、1日,为了扩大生产经营规模,公司决定吸收新股东李明入股,李明出资800000元获得公司700000元股份,李明的出资款已存入公司账户。5.1日,向曲美板材公司购入甲板材500张、乙板材1000张,每张不含税价均为65.9元,增值税税率为13%,曲美板材公司代垫含税运费共654元,按采购的两种板材的数量分摊运费,材料款和运费已通过银行电汇支付,材料尚未验收入库。6.2日,从曲美板材公司购入的板材经验收合格后入库。7.3日,车间管理人员张强出差预借差旅费5000元,经有关领导审核同意后,出纳人员用现金支付。8.3日,公司购入需
老师你好,网店客人自己开票,开票金额可以在电商企业电子税务系统查到吗
资本化开始时间为啥不是2月1日
老师,个体户定期定额,还需要去电子税务局扣缴端申报个税经营所得吗
老师之前的会计报的去年的年报利润报少了 跟利润表不一致 是改年报还是利润表
老师,请问公司的壳不要了是什么意思,具体怎么操作呢谢谢
我方公司付了货款收到货物,但是联系不上对方公司,查询对方公司已注销, 这笔付款无发票,怎么入账
您好,需要一张社保差额补征计提表,不是分录,是一张表,用来计提分录的表,懂得老师发我下图片就行,没有的老师就不用回复了
老师3季度企业所得税申报,应付职工薪酬一行和二行怎么填写呢?
老师,请问,我公司是一家小规模的中医馆,做内账,其他团队带人来我医馆购买膏方,总金额是 1000,已收 6000,欠款 4000,我们要返 45% 给那个团队,至于欠款的钱,团队就直接在返佣哪里抵扣了,膏方成本是 500 元,请问做内账,这个要怎么样做分录?
我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来,外地公司给我们本地公司运输垃圾,需要签订垃圾清运协议,我们本地公司月结给外地公司,外地公司给我们本地公司开具发票,需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同,懂得老师回复我下,把合同内容写到上面发一下,没有的老师不用回复谢谢。
老板微信转入过来的
把银行存款改成其他应付款。老板。
主要是销售员报销是从我的那1000元里付给销售员
你好,写了呀,其他应收款558,最后一个不就是吗?