您好!这个你如果是用于研发,可以计入研发支出

我们是信息科技公司,收到对方几十万的研发和技术服务*大数据咨询费这种发票可以入管理费用-服务费里面?还是说也可以入管理费用-研发费里面?
A客户委托我们研发某种药物的配方、实验数据,我们现在是计入研发支出,然后转入研发费用,因为我们认为我们做的事情,也属于“为了获得新的技术或产品而进行的研究、实验和开发活动”,请问这样合理么?还是说只要有客户委托我们做的研发,我们所有的研发实验(小试、中试、验证等)都不能算研发?都只是劳务收入?
请问,我们网站上续费,用于广告。但是他们开给我们的名称是:技术服务费、咨询服务费,我们可以直接计入:广告费吗?还是只能做服务费??
老师,我们公司不能没有生产加工范围,只有技术开发和服务、销售范围。1、现在公司的产品(暂时属于公司)是受托加工出来的,也就是说是对方给我们含银原材料,我们公司提供辅材和制造费用这些,通过公司的生产线和技术把他们原材料中的银子提取出来给他们。他们支付技术服务费给我们,但这个成本怎么计算啊?中间发生的费用是计入制造费用吗? 2、因为给他们加工出来的银子暂时放在我们公司,我们也会有销售出去的可能,销售这块的成本按什么计算啊?
我们投标要用的CA办理费,对方开给我们的发票是*信息技术服务*平台证书服务费,这个我们可以放在销售费用-技术服务吗?还是说销售费用-办公费,哪个更好还是有更好的科目?
柠檬云专业版购买,怎么区分私人用和公司用,
电子税务局如何解绑办税人 、财务负责人?
幼儿园一个季度的保教费80万,伙食费10万,要交税吗
有人懂统计局的B203财务状况表。统计局的人发了一段文字你好,接工信局通知,填报财务月报时需把控增加值率指标(收入法增加值=固定资产折旧+劳动者报酬+生产税净额+营业盈余),主管部门下达目标值23%,报送数据尽量确保增加值率不低于15%。另外请规范账务归集,扎实做好2026年月度财务报表与年度报表的数据衔接,确保前后数据连贯一致,感谢配合。我都不知道怎么做了
老师您好,去年成立了分公司,分公司独立核算,企业所得税没有合并到总公司申报,应该怎么调整
老师:电商行业,在月报的时候开票和不开票的收入都报了,季度最后一个月统计销项和进项的时候,之前第二月报的未开票收入里有需要开票还没开给对方,那么在第三个月需要交多少增值税的时候,我是不是要把第二个月需要开票的部分加上?
老师,老师,今天是增值税申报最后一天,上期四月留抵进项税额是税务平台后台的0,还是科目余额表上我标红色方框的金额,老师,帮忙看看,谢谢。我好勾进项票,
老师你好,请问一下暂估的原始凭证应该怎么做?
本月冲销了前期的外销发票,比对时出现异常,主表金额是负数跟附表一致,但是提示说本月免税发票金额是0跟附表不一致,强制提交申请了,那现在要等结果吗?还是直接提交缴款?
应收,应付,预收预付正负数代表什么意思呢,可以大白话容易懂理解吗
这个是我们销售为了开拓国外市场去认证的,所以是不是只能入销售费用-技术服务费
你好!是的。这个计入销售费用更合适
那有一些检测也是为了研发的,那研发的有合同和发票还需要什么附件才能去佐证这个研发的真实性
你好!你实际有做研发没有
实际有做研发,但是有做研发的话不是要去比较严格,需要什么东西去佐证这个研发过程的真实性,我们有对应的研发项目
你好!你有研发,就要有研发人员,研发设备,研发进度表,研发明细账等