以下是针对您描述情况的内账账务处理建议: 1. 客户购车时: 借:应收账款 - 客户 119800 元 贷:主营业务收入 - 汽车销售 119800 元 2. 收到客户二手车抵首付款及费用时: 借:固定资产 - 二手车 50000 元 贷:应收账款 - 客户 50000 元 3. 收取客户押金时: 借:银行存款 5000 元 贷:其他应付款 - 客户押金 5000 元 4. 客户 APP 下订 2000 元抵车款时: 借:银行存款 2000 元 贷:应收账款 - 客户 2000 元 5. 退还客户多余款项时: 借:应收账款 - 客户 32700 元 贷:银行存款 32700 元 6. 二手车出售时: 借:银行存款 22500 元 营业外支出 27500 元 贷:固定资产 - 二手车 50000 元 请参考下
老师你好,我们是4s店,正车销售 销售一台车,金额119800元 这台车做分期,需要客户首付9800元,完后贷款110000元 我们要收客户上户等,一些费用,4500 这4500元的费用跟首付款9800 共计14300元,客户没有付款,用一辆二手车抵,这台二手车做价5万元, 我们收可户押金5000元,这个完后退客户,客户app下订2000元抵车款 5万-14300的首付款及费用-5000元押金+2000首付款里包含了这2千=32700元,我们给客户退了32700元! 这台二手车只卖了22500元! 老师内账怎么做账务处理
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师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
问答详情师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司只是承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自己购买5元),手机和平板(客户赞助,赞助未具开票给我们2万),代缴个税1万,后期会给对方开票(开会展活动费,包含电动车的金额),开票的金额有包含赠送的电动车金额在里面,这样是不是不用视同销售了。1.收到电动车发票→借:主营业务成本5+2(2万赞助未开票发票需要入账体现吗?)贷:银行6贷:应交税费→个人所得税1。次月代缴个税→借:应交税费→个人所得税1万贷:银行1。这样做会计分录对吗?麻烦老师看一下,会计分录有需要调整修改的吗?
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
老师,我们公司名下有一层写字楼物业,老板拿去给他的几个朋友注册公司地址,会有什么风险吗?
老师好,物流公司有部分仓储业务,但是没有运输费多,每个月的仓储费,物业费,叉车租赁费,分别计入什么成本科目?
什么身份可以扫脸开票?财务负责人和办税员还有别的吗
事业单位以前年度多付工程款,挂入其他应收款,应缴财政款为0,现在收回上缴财政,怎么做账? 以前挂其他应收款分录是:借:国定资产8 其他应收款2 贷:在建工程10
用的T+系统,今天选单自动生成的应付账款为什么在借方
学校食堂的累计盈余包括固定资产净值吗?
付费用类的款,都放其他应付款科目可以吗
老师你好。应收账款,119800元收完了吗
哪有银行存款5千?
首付款及费用-5000元押金