可计入管理费用-招待费
老师,我们公司购买了10张汽车油卡送给客户,发票上的名称是预付卡销售,那做账时:借预付账款,贷银行存款,是不是等送给客户后我就可以做:借:销售费用贷:预付账款?这个销售费用二级科目一般是业务招待费还是什么费用多啊?
4.甲企业2022年销售收入5000万元,11月已经发生的业务招待费为40万元,已发生广告费和业务宣传费为200万元,,12月计划答谢客户赠送礼品20万元,方案一:采购南宁特产茉莉花茶;方案二:印制有公司LOGO的手表,请从企业所得税筹划角度分析公司赠送什么礼品合适。
甲企业2022年销售收入5000万元,11月已经发生的业务招待费为40万元,已发生广告费和业务宣传费为200万元,12月计划答谢客户赠送礼品20万元,方案一:采购南宁特产茉莉花茶;方案二:印制有公司LOGO的手表,请从企业所得税筹划角度分析公司赠送什么礼品合适。
老师好,采购部门招待客户餐饮费计入什么科目
老师好,采购部招待客户餐饮费700元,客户接送油费200元,这个客户接送油费200元计入什么科目二级
去年的采购发票现在能入账吗
你好,老师,在建工程期间产生的这个废品收入,我是计入到其他业务收入合理吗?
公司要开给海外一个出口劳务发票1000多万,这个可以像出口货物发票一样直接开吗?还是需要提前给税务局备案之类的
老师 为什么固定资产都是要算残值的呢
这个分录看不太懂, 贷方是十头生产性生物资产的原值,那么借方对应的应该是生产性生物资产已经折旧的部分。剩下的就是十头没折旧部分,多出来就是要转成消耗性资产部分,对吧?
老师我们给A公司开的发票,B公司给我们付的款,然后这两个公司之间有个代付协议可以么
老师, 我公司是做高新企业的,24年的时候我们在企业所得税汇算清缴研发加计扣除填写了数据,在调整表调增了加计扣除数,相当于没有享受高新加计扣除,只享受了小微企业优惠政策。现在税局问为什么不享受高新加计扣除,怎么解释合理一点
年终奖单独计算,税率表是多少 在这个单位是按照正常薪资每个月缴纳个税了,另一个单位是按照销售入职的,年中结算奖金,那奖金是单独入账?
老师我想问一下我们公司把我在税务局设置成财务负责人,报税表上的经办人显示的也是我的名字,这要是后续公司出现问题我要担责吗
老师,客户误把我公司货款,汇到我公司关联公司A,不能将货款退回给客户,因为这是打官司回款的,如何平账!可以将关联公司收到的货款转到我公司吗?用写什么协议之类的吗!如何操作!