您好!这个不需要交印花税 是要按服务期限摊销

老师,请教一下。文化服务咨询公司,之前有美术培训服务,后面变更为采购代理咨询,信息咨询服务,企业管理咨询服务,佣金代理,文化艺术咨询服务,教育咨询服务。这样的话,能做培训吗?如果个人咨询了业务我们个人能给这个公司付款吗?个人付款多的话,对企业有啥影响没?这样的企业能开增值税专用发票吗?税率是6%吗?还是只能开普票?
请问老师,我们是项目管理咨询公司,一般就是做工程招投标,请问印花税应该属于技术合同(技术服务合同)还是买卖合同,然后请第三方来招投标支付的咨询费等需不需要缴纳印花税?
老师早安!公司支付给”律师公司”的包年咨询服务费5000元,请问1,这笔支出如果对方公司开票给我们,我们公司是否需要代扣代缴个税?2,这笔支出算劳务费还是服务费?3,签订的法律顾问合同,印花税税率是多少呢?(麻烦老师把三个问题都回复下。谢谢)
老师我们跟A公司咨询服务,A公司要我们公司先支付20万咨询服务款,但从2023年10月支付的咨询服务费,一直也没有A公司收到咨询服务发票了,当时支付20万时,分录借:预付账款——A公司20万,贷:银行存款——20万。这20万发票对方一直不愿意开,服务都完成100%,但是A公司就是不愿意开着20万的服务费发票给我们公司,请问这个该怎么办呢???要怎么处理才不会有风险呢
老师我们有一笔光伏项目的运维服务费要付,总金额2260万,就是我们销售光伏产品给印度一家公司,印度当地运维服务公司提供安装调试,这个付款分录是借销售费用服务费,贷银行存款吗
老师新参保职工工资是填应发工资还是最低缴费基数
请问一下。已计入成本费用的职工薪金,包括自己缴纳的吗?还包括公司给缴纳的那部分吗?是实际发到手里和自己缴纳社保部分和公司缴纳社保部分吗?
想问一下,我去年暂估的费用和成本,今年5月取得发票,直接红冲,然后按发票做账就可以了吗?因为跨年了
老师,公司改制把实收资本从10万改成2800,这个97200要做成利润吗
老师,个体户也要交印花税吗?它只有销售,采购是没有发票的,交印花税的时候,也要按采购销售不含税来交印花税吗?
资产负债表中的期末余额:其他应付款的余额为何会跑到其他应收款中?实际账务处理没有用其他应收款,这里其他应收款的期末余额表示什么?
请问老师,印花税申报应该申报a公司,但申报在了b公司,并且已经缴纳税款了,该怎么处理
老师,我们销售鲜肉可以开增值税免税的发票。增值税享受免税,需要备案吗。还是直接开具就行
新开办的公司,第一个月发放给人员的工资,是不是要计入管理费用—开办费中?
请问现在个人工资薪金是按照全年累计收入算个税,27年个人所得税汇算清缴的时候还有再交税吗
老师,这个服务期限是一年23年12月一直到24年12月。老师这个为什么不缴印花税?我们公司还有一个OA/ERP建设服务合同,这种指定企业流程ERP系统的合同缴印花税吗
你好,咨询讲座不需要,不属于印花税的应税范围。 这个属于技术服务,需要交的
老师谢谢您,您的意思是律师事务所的法律顾问合同也不缴印花税对吧
你好!是的,这种是不需要交的。