同学,你好 一般需要检查账务,比如增值税的进项销项的情况,查看发票
老师,因为上个月刚从财务代理那边接过账,还不是很会,想请教下,因为税务软件留低税额和我们余额表上不同。查了下就因为金税盘的留抵税。想请问下能帮我看下,这个月我这么报,下个月留抵税额会一致了嘛?这样报是否正确呢?
老师你好,请问一下我们公司前期欠员工工资未发,现在换老板了,但是现在这个老板只想发现在的工资,不想发前期欠的,请问这个税务局会查吗,查到有什么影响呢
老师,您好。请问抵缴欠税是什么意思呢?我们申报增值税时有一个款没有扣到,在电子税务局里查已缴税金里有查到已缴了,显示抵缴欠税。可是我们之前没有多交的税款呢。请问这个是什么来的呢?上个月申报增值税时也是有一个款显示抵缴欠税的
老师,你好!我们供货的公司是一家餐饮店,总公司在西安,其它城市很多分店。我们开的发票都是寄到总公司西安的,合作几年了,从来没有那个店协查我们,刚税局打电话说濮阳那边给我们这边税局下了协查函,协查我们给濮阳开的发票合同,纳税凭证。请问濮阳那边在什么样的情况下会产生税务问题,来稽查我们呢?而且发票都是寄往总公司的?
老师请问一个设备公司在南方的一个小县城,现在需要承接一个项目,大概2000万,可以办增项,直接开发票吗?我们现在不在那边,联系不到那边税务局的领导,也没法问,这个设备公司的会计说这样有风险,不能增,而且说那边税务局领导说,你只要增项我就查你。我们现在也是很疑惑,这到底是不是税务局的人说的话,我正常有业务还不能增项了吗?
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
进项发票发给他们看了,他们说是要来看会计账簿,那我们做的都是外账,需要有什么注意的吗
同学,你好 只要业务都是真实的,就不要担心
主要是农产品收购发票,因为是给老百姓收的,但是开的票是开的一个人头上
同学,你好 开的票是开的一个人头上,那有风险的
他们会罚款吗
同学,你好 你收购合同有吗
收购合同有的
同学,你好 可以作为证据,一般不会罚款的
他们会向被收购人打电话吗
同学,你好 一般不会的
还有就是我根据发票入库库存,但是出库我是根据销项80%出的成本,他们会看吗,还是他们只检查发票
同学,你好 出库我是根据销项80%出的成本 会看的
这个会有问题吗
同学,你好 可能有问题的,应该是按照收入结转成本的,不应该是一个比例
那这个账务要怎么处理呢?比如我今年收入22万,成本18万,这个不合理吗
同学,你好 不是光看金额的,比如这个货物采购100个金额50元,你出售60个,成本是按照50*0.6=30来结转的