广州公司在注销时将对 A 某的应收款按股东占比分配给各个股东,你所在的广东公司收到这笔应收款时,可以进行如下账务处理: 借:银行存款等 贷:其他应付款——广州公司各股东 因为这笔应收款原本属于广州公司的各股东,广东公司代收后需要支付给他们。 然后,广东公司在支付给广州公司的各股东时: 借:其他应付款——广州公司各股东 贷:银行存款等

深圳A公司,是B公司的股东,占股3%,30万。 A公司把在B公司的股份全部3%平价转让给B公司的另外一个自然人股东c. 那么A公司收到自然人股东C30万的打款后,需要缴什么税,如果没有打到对账账户,是不是一直挂着应收账款30万呢
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
我们公司收到一笔客人扫码进来的货款33000,实际货款是32800,客人多付了200是预存款;我们是加盟广州总部的加盟工厂,一般订单都是由广州那边下派,所以这笔多付的200预存款,总部那边让我们打回总部账号,那我们应该记账什么科目?客人直接汇款给我们的,可是现在要通过我们的账号汇款这200到广州总部账号,这样合理吗?
你好,老师,公司账上收到一笔失业待遇广州市,备注里是其他应付款代收代付,这个是有员工离职后,申请了失业金吗?公司收到后需要转给员工对吗
老师 想咨询一下 实践中公司的实收资本过桥资金怎么冲账啊?比如中介公司转给股东,股东转到公司做实收资本 然后公司还给中介公司的这个账(账上挂的其他应收款怎么冲平啊
老师好,企业10月份是小规模纳税人,当月免增值税,不做附加税的计提,11月份是一般纳税人,做10月免税:: 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:其他收益 不做附加税 这样对么
老师,你好,请问一个公司,既是我们的供货商,又是我们的客户,往来可以只用应收账款或者应付账款吗
公司申报个税,没有给员工节税,员工可以自己修改更正吗
cpa税法和税务师三税如何同时备考,如何安排时间
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师。老板25.11月份新成立了个个体户,25年第四季度的税费需要申报吗,没有业务
请问老师怎么在电子税务局开具批量折扣发票?
老师,因房产信息填写有误,导致2020年未成功退税,2026年更正房产信息,2020年应退600,可以申请退税吗
长期待摊费用在本年新增了房屋的装修费,但是在本年结束租期,退租之后的装修费可以在年末全部摊销完吗
老师,管理费用期后截止测试是截止到什么时候测试几笔呢?
广东是只收到属于的应收款哦,不包含广州其他各股东的呢,按占比给到每个股东,广东公司只收到属于占比的那部分
那你就这个不做往来
那应该要怎么去入吗
同学你好 广东公司收到属于自己占比的那部分应收款时,可以进行如下账务处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——A 某 这笔业务的实质是广东公司代广州公司的各股东收取了原本属于他们的应收款。由于广东公司只收到属于自己占比的部分,所以不需要再进行进一步的分配。 而广州公司在将应收款按股东占比分配给股东时,应进行相应的账务处理。假设广州公司的清算过程中,已将 A 某的欠款确认为可收回的款项,并从“应收账款”科目转出,那么在分配给股东时: 借:其他应付款——各股东(按占比计算出分配给每个股东的金额) 贷:应收账款——A 某
广东公司就是广州公司其中的一个股东喔,广东公司收到属于自己占比的那部分应收款时,可以进行如下账务处理: 借:银行存款 贷:其他应收款——A 某,那这个其他应收款如何平账吗?之前是没挂欠款的
这个最后 借其他应收款 贷银行存款
但是原来没有挂其他应收款,但是又要平账要怎么处理啊呢
借其他应收款 贷银行存款 最后是这样的