同学你好:这个款项你们双方如果有约定可以抵货款的话,可以直接合并到应收账款一个科目中。

其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
一个集团的公司直接互相往来,广州公司借款5万给我们公司,之前没有业务上面往来,这5万元就计入其他应付款,然后现在跟我们有业务的往来,买了我们20万元的产品,应该计入应收账款20万元,请问这两个科目(其他应付款和应收账款要不要汇集到一个科目)?
你好,上个月收到了a公司一笔借款10万。然后会计分录是借,银行存款,贷,其他应付账款。这个月与a公司合作给我们这边支付了一个二百万的项目,但是上个月还欠贵公司10万,贵公司直接从这个项目的200万金额扣除,打款进来190万。这个账务,会计分录是借,银行存款190万。其他应付款10万,贷,主营业务收入200万。那我们就得给他们开200万的发票,那会计分录怎么写呀?算是这个项目账务结束了呀?
我们公司的法人借款给公司3万元,收款收据上面写的借款,现金形式。没有利息。账务上记录了 库存现金 其他应付款-(法人个人名字) 现在公司一直亏损状态,请问这笔往来怎么处理
我们公司向A公司有交易往来,金额20万。A公司又向B公司采购,金额是26万。现在我们3家公司做了一个三方协议:将我们公司本该付给A公司的20万款项,直接转让给B公司,抵消我们应该付给A公司的20万。我们公司这边账上做了账务处理,借:应付账款20万,贷:营业外收入20万。然后我想问下,这债务抵消的20万,我计入营业外收入,增值税是否要缴纳?
年度缴费工资申报截止日期是什么时候
项目上的房租押金5000元转成了房租,去开票税金有点高不合算,怎么处理比较合适
老师,员工生育期间照常发基本工资,收到生育津贴时和发放怎么做账呀? 现在我是1.计提1月工资时借管理费用1万,贷应付职工薪酬1万。 2.收到生育津贴时借银行存款4000贷其他应付款员工4000 3.发放1月工资及津贴时.借应付职工薪酬7000其他应付款员工4000管理费用工资-1000贷银行存款3000银行存款7000 请问是否正确?
有一个分录不知道是什么意思,以及对应的数据不知道怎么来的? 摘要:进项转出口退税 借:其他应收款-2023年出口退税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额合计-进项税额
老师,您好!公司购买衣服捐赠公益分录怎么做
农业合作社财务有未分配利润,注销时要缴纳所得税吗,利润利于实收资本
怎么在电子税务局开票显示地址的地方,改注册地信息地址
你好老师,新增的店面装修102万,到第四季度怎么计算申报房产税?以前是3195800,申报金额6711.18
请问工程质量检测单位,要缴纳印花税吗?
老师,已经报关出口的一个新饰品,是一个手镯。但是进项采购发票只能取得个人抬头的。这个是正常申报免增值税,还是视同内销按13个点处理呢
如果是可以抵货款合并到一个科目,是入其他应付款科目好点,还是计应收账款好点?
同学你好:你们有业务往来,所以入应收账款。