你好,不是同一个明细,是无法直接抵减的

老师,其他应收款和其他应付款可以相互冲吗
老师,其他应收款和其他应付款可以互相使用吗?
与同一公司的应收应付/其他应收应付可以互相抵扣吗?
你好老师:我公司借钱给张三10万,当时提供不了卡号,就转给了李四,李四转给了张三,请问凭这两张付款单可以这样走账吗? 借:其他应收款_张三100000 贷:银行存款100000
老师,公司账目下,张三应收账款下有余额,应付账款下也有余额,其他应收,应付款下也有余额,只这些可以互相抵消吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
那个报关年审具体怎么申报,有没有具体流程
工作当中,每个月工会经费 社保 公积金必须要计提吗?
本单位是一个事业单位,从总账户里支出5000元当做库存现金,这5000元是没有这个银行存款,用其他钱支出的,挂在总账户暂付款下面的,以后有钱了再冲销,怎样记双分录?
出口退税是不是要缴纳附加税。退的只是增值税,缴纳的是附加税金额
我们起诉胜诉了,但是我们自己公司个人先垫付了诉讼费,个人拿着法院的收据来报账,如何做账,法院最后把诉讼费付给了单位,如何做账
老师,有些客户打到老板私账,账上做无票收入需要附什么附件呢
老师,小规模纳税人开票金额超过500万就是自动升为一般纳税人是吗?
那是违反了什么财务制度呢?还是税法?
你好,这个是常识,(其他应收款和其他应付款)需要是同一个明细,才可以抵减啊
老师,我们是私企
是针对上面的回复,还有什么疑问吗
老师,通常情况下您说的那样,但是我查了以前的账务,发现代账公司乱做,导致一些不真实的其他应收应付,这个情况下不同名字的其他应收应付可以相互抵减吗
你好,不同名字的其他应收和其他应付,是不可以相互抵减的
老师,除了您说的常识,请问有什么会计准则或者有什么依据吗?
你好,会计准则不会对这个做出具体规定的
如果是这样,我们核查清楚了,应该可以调的啊
你好,可以把之前抵减的分录红冲了