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本单位是一个事业单位,从总账户里支出5000元当做库存现金,这5000元是没有这个银行存款,用其他钱支出的,挂在总账户暂付款下面的,以后有钱了再冲销,怎样记双分录?

2025-11-27 22:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-27 22:06

您好,事业单位从总账户用其他钱支出5000元当库存现金,这钱没动银行存款,是挂在总账户暂付款下的,以后冲销,记双分录重点是,初始垫支时,财务会计做借库存现金5000元,贷其他应收款暂付款5000元,因没实际动预算资金,预算会计不做分录;后续有钱冲销暂付款时,用比如事业收入等资金还的话,财务会计做借其他应收款暂付款5000元,贷银行存款或现金5000元,若先收银行存款,再做借银行存款5000元,贷事业收入5000元,然后借其他应收款暂付款5000元,贷银行存款5000元;预算会计在后续实际收预算资金时,做借资金结存货币资金5000元,贷事业预算收入5000元,花钱冲销时,做借事业支出5000元,贷资金结存货币资金5000元,各步借贷金额都相等。

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您好,这个是可以的,可以
2023-05-22
您好 请问是不是收入8000但是要给其他人好处费5000
2024-06-12
借:库存现金 5000 贷:银行存款 5000 这个分录是错误的,因为它表示从银行存款中取出5000元放入库存现金,但实际上并没有发生这样的资金流动。 正确的做法是,首先冲销之前错误的库存现金分录(假设那笔钱最初是从客户那里收到的现金,而不是从银行取出): 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 由于您实际上是将这5000元现金收入记录为了预收账款,现在需要将其重新分类到预收账款科目下: 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000 因此,完整的更正分录应该是: 1. 冲销错误的库存现金分录(使用红字或负数) 借:库存现金 5000(红字或负数) 贷:预收账款 5000(红字或负数) 2. 将库存现金中的5000元正确分类到预收账款 借:库存现金 5000 贷:预收账款 5000
2024-05-06
你好,你之前是借预付账款 贷银行存款 现在开票借库存商品等贷预付账款 又支付了一次借预付账款贷银行存款 退回来做相反的
2025-07-30
同学,你好 1.借其他应付款 贷零余额账户用款额度 2.将基本户中的资金转入零余额账户 借零余额账户用款额度 贷银行存款 借资金结存-零余额账户用款额度 贷资金结存-货币资金
2022-06-27
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