当收到通过 POS 机代收的款项时: 借:银行存款 (实际收到的款项) 应收账款 - 代收手续费 (应向委托单位收取的手续费) 贷:其他应付款 - 委托单位 (代收的全部款项) 当扣除手续费并将剩余款项转给委托单位时: 借:其他应付款 - 委托单位 (代收的全部款项) 贷:银行存款 (扣除手续费后的净额) 应收账款 - 代收手续费 (手续费金额) 例如,别的单位委托您单位通过 POS 机收款 10,000 元,手续费为 100 元,手续费由对方承担。收到款项时,银行实际到账 9,900 元。 账务处理为: 收到款项时: 借:银行存款 9,900 应收账款 - 代收手续费 100 贷:其他应付款 - 委托单位 10,000 转给委托单位时: 借:其他应付款 - 委托单位 10,000 贷:银行存款 9,900 应收账款 - 代收手续费 100

我们单位前期是委托别的企业代销商品,他们以收取手续费形式向我们开具发票,这个要确认收入报税嘛,他们扣除手续费后打款到我们企业公户,具体怎么做账
老师,我机关单位的基本户利息收入,用于日后做为跨行手续费的开支,怎么做账
收到POS机刷卡银联商务开来的手续费专票怎么做账呢,之前在银行回单上扣手续费的时候就已经做为财务费用-手续费了
老师,您好,我单位是基金管理人,客户打到我单位证券户的钱以及流出去的钱用做账吗?目前我们只做了手续费收入的账务处理
我们单位收到国家税务局个税手续费返还的钱 该怎么做账?
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,我们是民办学校,收取了学生的生活费,开设食堂供应三餐,请问我们食堂购买食材没有发票可以正规入账吗,金额比较大,十几万
老师,公司注销需要交80所得税,但公司有以前年度多交的增值税未退也是80元,这两个税能抵吗,怎么在电子税务局操作
老师,自然人开网店收入是80万,缴纳增值税是多少,个税交多少
老板让我给他算还差多少进项,我该怎么算呢?比如13个点的,他开了18万。
个体工商户采购成本,微信支付的货款,供应商开普票可以吗?
请问老师,实习生需要交社保吗?不交行不行
请问老师,实习生需要上社保吗
我可以用其他应收款吗
转出的时候有笔手续费,这个也是对方承担,我单位直接从金额里面扣的,这应该怎么做账?
比如应收500万,手续是2万,实收498万。转出时银行手续费是0.2万,实际转出497.8万,应该怎么做账
1.收到款项时:借:银行存款 498 万财务费用 - 手续费 2 万贷:应收账款 500 万 2.转出款项时:借:应付账款 497.8 万财务费用 - 手续费 0.2 万贷:银行存款 498 万
我单位是代收代付,手续费是对方承担,我单位要入财务费用吗?
同学你好 那就不用你们做财务费用
那这部分我应该怎么做?
这个做代收代付的
主要手续费是刷pos机系统直接扣的
那这部分我不需要做账吗
嗯 那你就不用做这个金额
我就按实际收到的金额做账,借银行存款 498 贷:其他应付款498 转出时 借其他应付款498(含转出的手续费) 贷:银行存款 498
嗯 这样做就可以的
那对方委托我们代收代付时,给我单位出委托,金额就按实际的写吗?
同学你好 对的 是这样的
我单位的收款回单上面有金额和手续费
手续费是你们代收代付的 你如果做就只能做 代收代付
那就不应该做手续费这部分了
这个可以不做的 不是必须的
好的,谢谢老师
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