同学你好 这个要做的

老师,你刚刚给我回复的:你代金券平常这个 要做收入处理的 。 你 代金券 平常销售也会收到钱的吧 。 只是 现在是 换广告位而已 ;借管理费用-租赁费 贷应付账款 ; 借应付账款贷主营业务收入; ;应交税费-应交增值税 。这个我懂了,但我们这次这个代金券就是公司印的百元代金券,可以当现金用,收不到钱,收不到钱的代金券也视作销售吗?我要怎么做分录?
老师,我单位是贸易公司,我单位的一家下游公司做银行贷款,银行要求有一家交易对手(就是用钱的去向)贷款金额直接打入交易对手,交易对手再把钱打到一个个人账户,再支出现金返回贷款单位。 以上是银行的要求。但是钱到我单位不是小数目,我应该怎么倒给对方,才好呢。
私募公司,刚开始发行产品,证券公司直接托管的,我们只收取管理费,产品管理收益核算都是证券公司来做,投资人的钱也是直接打到托管账户,不经过我们自己公司账户,请问这种的我会计核算是和普通公司一样吧,需要单独做产品核算账套吗?还有收到管理费怎么做账和申报增值税和所得税啊?据说证券公司会定期把应交的增值税打过来,那应该怎么去申报啊?(麻烦有这方面实操经验的老师回答)
老师,您好,我单位是基金管理人,客户打到我单位证券户的钱以及流出去的钱用做账吗?目前我们只做了手续费收入的账务处理
老师好,请教一下,我们单位食堂是给外面人做的,但是为了流水和监管,员工充值的钱是打入我们单位银行里面,我们单位员工吃饭由两部分组成,一是自己承担一部分 ,单位补助一部分,因为目前刚开始营业两月,食堂老板还未来对账结算,我收的员工充值部分是挂的食堂往来,代他收,马上要结算给他,这账务处理应该怎么处理?
电商的投流费是按照广宣费,营业收入的15%来税前扣除吗?有什么政策依据吗?
老师我想问下,就是实际是我承接的建筑工程,但是我因为资质不够,就让b公司签的合同,款打给b了,我要怎样让b公司给我呢,打款我公司户
资产负债表上的应付账款为正数,这个是因为对方给我们开票多了还是开少了
维修水泵是属于劳务吧?
请问建筑公司现在可以开建筑服务*工程款的发票吗?
研发经费占企业销售额比重(%)咋计算,成本利润率咱计算
银联商务,商户交易额(订单金额)8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
银联商务,商户交易额8315元,清算金额6800元,手续费30元,优惠1485元,然后从银联商务后台导出表中显示优惠1485.21元,请问如何做账,借:预收账款/银联商户,借手续费30元,应收账款/助农消费补贴1485元还是1485.21元、?代收代付的
郭老师,我们有一般计税也有简易计税,收到房租发票要按比例转出吗
老师工商年报社保填报单位缴费基数里面失业医疗养老等缴费基数都是填当月合计缴费基数4504嘛
老师,怎么做账呢,钱进入的时候?
不是我单位的钱,以及后期产生的收益也不是我单位的,这部分收入怎么做账
同学你好 做受托投资款
产生的收益呢
同学你好 计入往来科目
老师,买入产品的时候是不是冲掉受拖投资款,产生的收入计入往来
同学你好 对的 是这样