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我们是建筑行业分公司,老板私对公转进来钱10万,我们付材料款10万,后期供应商给我们开票,这个业务怎么做账

2024-07-23 12:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-23 12:07

你好,借银行存款贷其他应付款或者实收资本10万。 借原材料贷银行存款10万。 领用借工程施工 贷原材料10万。

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你好,借银行存款贷其他应付款或者实收资本10万。 借原材料贷银行存款10万。 领用借工程施工 贷原材料10万。
2024-07-23
支付材料款时 借:原材料等(按材料不含税金额) 应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(按发票税额) 贷:银行存款 100000 供应商转回款项时 借:银行存款 90000 营业外支出 —— 其他(或管理费用等) 1000 (这里税金扣除需合理合规解释,否则可能涉及税务调整 ) 贷:其他应付款等(或预付账款等,看之前付款挂账科目 ) 91000
2025-05-28
同学您好,也就是老板个人拿出的这10万,给房产公司,然后房产公司再用来支付建筑公司工程款,借:银行存款贷:其他应付款——老板名字,借:在建工程贷:银行存款。
2020-09-05
同学你好 用老板钱支材料款, 借应付账款 贷其他应付款老板
2023-01-09
那这不是没有分包 还是你们自己外购的么
2020-11-01
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