可以挂老板往来,认为老板垫付
之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师好,想请教一个问题 之前私户打款给供货商,供货商给我们开了公司抬头的电子普票,最早没发现是开我们公司抬头的,以为会开个人名字的发票,所以我们没入账。发现之后公对公转款,给我们开了专票。但是之前私户打款遗留了部分可抵扣的费用,之后抵扣货款,供货商给我们又开回了专票。现在这部分专票造成我账面上应付账款挂账十几万,实际我们没欠对方货款了。这个应付款要怎么平比较好?
老师,我们公司一家材料公司有往来,我们从他们那里材料有20万未付款,因为这家公司需要发电机我们将我们公司一台二手发电机以4万卖给了对方,这笔也没有通过现金或者银行转账支付,只是在对账单中提到这4万块钱冲抵我们的欠款20万,最后欠他16万,那我这笔4万块钱该如何做账务处理呢,对方也没有要我们开发票?
老师你好。我们存在供货商不开全部发票只开部分发票怎么做账。例如本月打款40万。到货50万。供货商只开30万的发票,剩余的20万发票又到下个月才开?这样子怎么做账? 我们是快消品行业货到就入库了。我的做账金额和进销存软件就对不起来了。
老师,我们外账上别单位应付账款 借方欠我们20万,对方要销户了,没法开票付款,我们该怎么平这个账
增加项目大类时显示已存在怎么解决
老师A0000表,当年决议日分配的金额,比如填24年汇算清缴,是填24年实际收到的金额,还是25年决议24年年董事会决议的金额
房子还没有经过5方验收,但是实际已经使用,是否需要缴纳房产税
客户被列入黑名单,无力偿还我司的十万货款,那我这边怎么处理
请问老师,2023年和2024年享受地方政策优惠吗?
老师,新公司建造中的设计费,怎么做分录?设计款是多次付的,发票未开。
老师,24年年中的时候处置了固定资产一台车,当时同事做账如下: 借:银行存款16万 贷:固定资产清理16万 借;固定资产清理191333.33 累计折旧88666.67 贷:固定资产280000 借:营业外支出31333.33 贷:固定资产清理31333.33 处置固定资产的时候开了16万(含税)发票给对方,并申报了增值税;现在做企业所得税汇算的时候,主表一直提示有增值税收入158415.85元,与营业收入金额存在差异,这个要怎么处理呀?要调账吗?
老师好。咨询下:一个集团有限公司,下设投资了很多公司。这个集团有限公司和下面的公司,都具有法人资格吗?这种带有【集团】的架构和不是集团的,有什么主要区别吗?
老师,收到一张24年的发票,还能做账吗?
我们客户在货款中直接扣了违约金,开了收据,这个可以税前扣除吗
怎么做分录呢,相当于老板垫付,我们对公还款给老板吗,走一个账
是,相当于老板垫付,我们对公还款给老板 ,走一个账