你需要给他提供技术结算单,还有完工进度单

A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元,在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成,A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试,该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务,A公司为该平台的设计购买硬件,软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、4000元,16000元、6000元,除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元要求:根据资料编制A公司的有关会计分录老师你好这个问题你可以明确写明白
A公司与B公司签订合同,为其信息中心提供管理服务,合同期限为6年,B公司每年支付含税服务费106000元。在向B公司提供服务之前,A公司设计并搭建了一个信息技术平台供其内部使用,该信息技术平台由相关的硬件和软件组成。A公司需要提供设计方案,将该信息技术平台与B公司现有的信息系统对接,并进行相关测试。该平台并不会转让给B公司,但是将用于向B公司提供服务。A公司为该平台的设计、购买硬件、软件以及信息中心的测试发生的成本分别为2000元、0000元、16000元、6000元。除此之外,A公司专门指派两名员工,负责向B公司提供服务,月工资费用10000元。要求:根据资料编制A公司的有关会计分录。老师因为我追问不了只能重新提问就是你借方合同履约成本2000%2B4000%B6000是什么合同履约成本10000*2是
收到税局的电话,说我们去年不符合研发费用加计扣除的条件,原因是我们去年有一笔服务收入,所以认为我们22年属于商业服务业,不符合享受优惠政策,发票开的是*其他咨询服务*咨询服务费,我们企业提供的是跟我们产品行业相关的专业技术服务,前会计开错了,我们还做了税审报告了,22年我们主要都在产品研发,今年下半年才拿到注册证,所以22年没有收入,只有这一笔几千块的服务费收入。现在税务局让我们去国民经济行业分类自行匹配,然后解释说明,现在怎么弄呢
甲企业为增值税一般纳税人,2021年12月发生下列业务:(1)为我国境内乙企业提供产品设计服务以及相关培训,取得产品设计服务收入30万元,培训收入10万元,均为含增值税收入;发生业务支出7.2万元(2)为我国境内丙企业提供信息系统增值服务,开具增值税专用发票,注明金额为120万元。(3)向我国境内丁企业转让一项专利取得技术转让收入240万元,同时取得技术咨询收入60万元,已履行相关备案手续:另转让与专利技术配套使用的设备一台并取得后期维护的技术服务费,开具增值税专用发票,分别注明设备金额50万元,技术服务费20万元。(4)购进电脑及办公用品。取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明金额为100万元;支付运费,取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明金额1万元。已知:本月取得相关票据均符合税法规定并按规定认证抵扣进项税额;技术转让的价款与提供技术咨询的价款在同一张发票上开具;该公司不适用增值税加计抵减政策。要求:根据上述资料。回答下列问题:(1)业务(1)(2)应计算销项税额()万元。A.8.37B.8.49
要求回答的问题: 1.你认为该公司财务负责人在企业税务风险管理中存在的主要问题是什么?请简要描述 2.如果你是该公司的财务负责人或者你是为该公司提供财税专业咨询服务的专业人士(或专业机构),你将采取什么方案或措施避免A公司因出售E公司的股权实现大额投资收益导致不能享受企业所得税优惠税率的问题?请描述你的方案、要求说明方案所依据的财务会计、税收法规的相关依据,并简要描述方案可能涉及的相关税务风险并简要说明防范措施。
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?