借银行存款 贷,其他业务收入 应交税费, 借其他业务成本 进项 贷,银行存款
老师,我公司和另一家公司共用一个变压器,供电公司给我们公司开电费发票,我要把一部分电费给另一家公司,怎么操作?
老师,我公司和另一家公司共用一个变压器,供电公司给我们公司开电费发票,我要把一部分电费给另一家公司,怎么操作?如果弄分割单,那账怎么做
我公司和另一家公司共用一块总电表,电费开户帐户是我们公司,电费发票两家公司各开一张,但要求两家公司电费全部要合在一起通过我们公司对公帐户转给电力公司,需怎样做才没有税务风险
请问老师,我们公司取得物业公司的发票,是开给另外一家公司的,但是电费是两家公司分摊的,可以让另外一家公司开电费发票给我们吗
老师下午好,一个电表账户,两家公司使用,电业局开票给我公司,另外一家公司支付他们使用电费金额给我公司,那我公司可以开电费发票给他们吗?增加电费项目是与产品一样维护上吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思