你好,这相当于代垫其他公司的电费,发票全部开在你们公司,需要将对方电费部分的进项税转出 假设总的电费200元,增值税26,代垫100元, 分录为 借:其他应收款 113 水电费 100(自己公司)应交税费-应交增值税--进项 26 贷:银行存款 226 应交税费-应交增值税--进项税转出 13
和其他公司共用一个电表,我们公司从供电公司取得发票后,可以给另一家公司开电费发票吗
老师,我公司和另一家公司共用一个变压器,供电公司给我们公司开电费发票,我要把一部分电费给另一家公司,怎么操作?
老师,我公司和另一家公司共用一个变压器,供电公司给我们公司开电费发票,我要把一部分电费给另一家公司,怎么操作?如果弄分割单,那账怎么做
我们公司和b公司共用一个电,现在供电局电费的发票全部开给b一家了,我们怎么做账呢,电费是我们打给b公司,b公司一起交的,
老师 请问一下 发票的分割单怎么做的 另外一家公司和我们共用电 发票开的是我们公司的 现在这家公司也要发票 这个分割单怎么制做,进项怎么处理
这个改变信用政策增加的应收账款机会成本为什么不用新的减去旧的就是应收账款机会成本??
是的,刷过的题,返回就找不到了
是的,刷过的题,返回就找不到了。
增加的应收账款机会成本,是增加的的金额还是增加后的金额去算机会成本?
前任管理审计合伙人是在审计中哪几个角色? 关键审计合伙人在审计中包含哪几个角色?
顺便问一下,本期认证相符且抵扣和前期认证相符且抵扣是手工填的还是系统自动带出来 ,如果是手工填的,这个咋计算的,有公式吗?可以写出来一下吗?最后我想问一下附表五附加税是系统自动带出来的吗?如果是系统自动带出来的,那是填好哪个表系统才会自动带出这个数据。还有生产型企业,那个增值税减免税申报表不管是月申报还是季申报还需要填此表吗?
合作关系的怎么交税?
用非财政结余资金委托别人开发系统,产生的初设费,可行性研究,监理费应该怎么做账,财务会计和预算会计分别怎么做账
出口退税汇总表中业务申报发生异常:企业申报数据存在汇总表不得免征抵扣税额与增值税纳税申报表差额”请问出口退税表在哪里填写这个不得免征抵扣税额
本月暂估一笔原材料1000,领用了1000,次月收到部分发票600,应该如何做分录
如果我给对方开电费发票,怎么做账
从实务上来说,你们不具备电费转售资质的话,您不能开水电费的发票,具体的可以咨询以下你们当地税务局,12366问下。有一种更普遍的操作,就是让供电局开票的时候就分开了,分别开你们和对方公司的票,这个是可以的,具体让业务员去跟供电局沟通需要提供什么材料,款还是从你们账上扣没有关系,这样就你们和他们都有发票了。