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老师,增值税留抵退税怎么记账呀?准确的还是去年多缴的

2024-07-24 10:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-24 10:13

您好,不用,这种不用账务处理,在申报表上留底就可以

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快账用户7608 追问 2024-07-24 10:15

贷什么科目呢

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齐红老师 解答 2024-07-24 10:17

这种不用做账务处理的,本来就是留底抵税的

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快账用户7608 追问 2024-07-24 10:23

不是哎,是留底退税退到我们账户了哎

不是哎,是留底退税退到我们账户了哎
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齐红老师 解答 2024-07-24 10:31

:银行存款,贷:应收留抵税额退税款

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齐红老师 解答 2024-07-24 10:32

退还的增量留抵税额的账务处理,进项税额留抵在账务上体现为“应交税费--应交增值税(进项税额)”科目的借方余额,分录:

借:银行存款

贷:应交税费--应交增值税(进项税额)

若账务上已经结转到“应交税费--未交增值税”科目,分录:

借:银行存款

贷:应交税费--未交增值税

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您好,不用,这种不用账务处理,在申报表上留底就可以
2024-07-24
借银行存款,贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-05-06
借应交税费、应交增值税进项转出贷银行存款 附表二二十一行填写负数,这里是自动的。
2022-10-25
您好,借银行存款贷进项税额转出。
2022-05-06
你好;   预缴增值税在没有取得收入的时候先不做 计提的。 先做缴纳分录的;  借银行存款贷进项税 。如果留抵进项税在进项税借方放着的  
2021-09-13
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