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当月有作废发票,实务中账务怎么处理呢? 是所有正负数发票一起做账,还是把作废发票和对应的那张蓝字发票拿出去不入账呢?

2024-07-25 11:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-25 11:08

您 好,纸票有作废的,当月开票又作废不入账

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快账用户4275 追问 2024-07-25 11:09

都是数电发票,怎么处理呢?

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齐红老师 解答 2024-07-25 11:09

您好,数电是没有作废的,只有红冲哦,当月开票当月红冲,不入账

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快账用户4275 追问 2024-07-25 11:11

全部入账,一正一负也是冲掉了吧?

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齐红老师 解答 2024-07-25 11:11

您好,是的,是这么理解的哦

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您 好,纸票有作废的,当月开票又作废不入账
2024-07-25
你好,这个不用做的
2023-11-01
这个只需要做一个正确就可以,后面那个只需要打印出来一起贴后面就可以,分录做一个就可以
2020-09-19
同学你好 可以不做的 不用给
2023-11-27
同学,你好 当月作废的发票,不用做账
2023-10-05
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