你好,减免所得税是132337.03×22.5%。需要交纳的所得税是132337.03×2.5%。

我们是小微企业 一般纳税人21年度应纳税所得额是368163.07 ,税率为25% 应纳所得税额为92040.77 减免额是82836.69,这里的减免额是怎么算出来的呢
老师,我想请教下,如果我21年已经不是小微企业了,那我22年还是不是小微企业是看22年的应纳税所得额还是看21-22年累计的应纳税所得额
师,我想请教下,如果我21年已经不是小微企业了,那我22年还是不是小微企业是看22年的应纳税所得额还是看21-22年累计的应纳税所得额 如果21年不是小微企业了,那22年还是吗
老师,请问小微企业实际利润额是29万,那么他的应纳所得额是好多,减免所得税额是怎么算,最后应补所得额?
老师,符合条件的小型微利企业减免企业所得税,是怎么减免,我的应纳税所得额是138999.98元,减免税额是多少,怎么算
是利润影响所有者权益,还是所有者权益影响利润
公司频繁做股权转让变更。会不会引起税局关注?
老师你好,我司是物业管理小规模纳税人,季度开票不超30W的。经营范围:物业管理,自有设备租赁(不得从事金融租赁),资产管理【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 ,这次开票变了,我公司本来开物业费是减按1%,现在还是这样吗?
我司是生产加工型企业,以EXW交易方式,订单中加工钢结构价值100万元,还有13万打包及国内运费,订单金额113万元,在填报关单时,这13万元的打包费及国内运费是否全部填入杂费,如果全部填入,杂费超过5%,是否有什么影响
劳动年审 是否实行带薪年休假 选择是还是否 选的否有影响吗
老师,如果给员工租房 确定没发票 我做账是该计入管理费用福利费,还是挂往来
我公司和甲公司相互采购,对于甲公司我们的往来既有应收,也应付。可不可以全部挂应收或者全部挂应付。这样算不算恶意调整资产负债表的数据
老师好,请问我们把车卖给个人,通过二手交易市场开的发票,打款进来的是另一个人垫付的,他有写代付款证明,那我们要留底的合同是和二手交易市场的那份,还是和这个代付款人的签注的合同呢?
季度最后一个月按收入的百分之九十结转成本,我怎么才能才能知道我的成本进项票是多少?还差多少?
老师,我申请发票提额度,需要对方公司确认合同,确认完之后就可以了吗
帮我看看第26行数字算的对不对?最后38行对不对?
你好,没有问题的,正确的。
可是我按照你说的26行带进去数据不是我这个表上的
一红截图你系统出来的。
现在系统里出不来,因为是更正21年的申报,我自己做的表格。
你好,那你在哪个里面带进去的?不是我上面出来的。
132337.03×22.5%等于多少?你算你写。还有你跟我说的应纳税所得额和你这个上面表格里面的是一样的吗?你再去看一下可以吗?再仔细的对一下。应纳税所得额和应纳税所得税额不一样。
你好,减免所得税是132337.03×22.5%。需要交纳的所得税是132337.03×2.5%。这是是你告诉我的要交的税就是33094.25元,可是我表格里的31行是13233.7元,你又说我的表格里是对的。
你再注意一下,你告诉我的应纳税所得额是132337.03,可是你这个表格里面的应纳税所得额是529348.1,能一样吗?你这里和谁对比呀?
你明显的告诉我的数据和申报表里面不一样
哦哦!那就是我表格里对的咯,最后要交9826.75的所得税咯?
是的对的,是这个意思