申请报关和出口退税的单位不一致可能会对出口退税产生影响,但在符合特定条件的情况下,仍然可以申请退税成功。 根据相关规定,自2017年开始,电子口岸会同时向出口报关单的“境内发货人”和“生产销售单位”传输出口报关单的电子信息。如果“境内发货人”和“生产销售单位”不是同一企业,即属于委托代理出口的情况,那么需要提供境内收发货人和生产销售单位的《委托代理协议》。 也就是说,当境内收发货人是受托方,生产销售单位是委托方时,需要向委托方所在地税务局提供受托方主管税务机关签发的代理出口货物证明,以及代理出口协议复印件。代理出口货物证明是委托方申报办理退税的重要凭证之一,代理出口业务一律在委托方办理有关退税事宜。 如果委托方放弃退税,也可开具增值税销售专用发票给受托方,受托方相当于购进非自产货物出口,拿到对方发票后不可抵扣,需要做进项转出,受托方享受出口免税。 但是,如果在电子口岸中查询到既不属于自己出口也不属于委托别人出口的报关单,那么这种情况就属于报关错误。例如自营出口时,“生产销售单位”报成了工厂,那么就不能申请退税,而是要给工厂(委托方)开具代理出口货物证明由工厂退税。出现这种情况还需要和当地税局沟通,但能否沟通成功存在一定的不确定性。

老师,请问申报出口退税时,出口货物报关单管理里面有个征免类型,显示的是征税,请问这是不能申请退税的意思吗
关于出口退税 已经申请了退税,但是客户一直不付款,这对退税和收汇有影响么?
之前出口有业务需要退税不申请退税有影响吗
先出口在申请出口企业退免税备案影响先出口的退税吗?是不是就不能退税了
老师,23年第一次出口一单货,24可能没有出口的,增值税申报了免抵退,不做出口退税的话,会有什么影响?
在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做
老师工商年报,生育保险没有了,填写0那边又过不到,怎么处理呢
老师您好!因25年漏计提折旧1041.66元,在26年4月补计提回来了,由于是按小企业会计准则,请问如何写分录呢?对26年的利润分配-未分配利润减少吗
老师,有一张10多万的发票,2月份的,现在冲红有没有影响?
老师:企业所得税汇算时,暂估成本未取得发票,进行了调增,调增部分,账务需要处理吗?
老师,你好,请问之前建筑业用简易征税,然后把进项给认证了,现在可以直接转出来吗,还是说一定要更正啊
老师,我们是小规模,小微企业,家装设计与施工的建筑公司,小红书充值的费用,做账时计入到 销售费用-广告费 103731.93万 1、那我们这 10万多万。25年汇算清缴时还需要填A105060广告费和业务宣传明细表 吗? 2、还是直接体现在主表销售费用了,根本不用填A105060表?
老师,审计报告要保存多久
工商年报-资产总额是保留6位小数吗
老师,所长让写中储粮集团年审项目复盘报告,我写了人员配置经验不足,实习生占56.6%,导致项目容错率低,返工频繁,并且项目拖延滞后,所长还不乐意,还说了我一顿,这个我是不是写错了?我哪里有错?