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在25年3季度我卖了一个固定资产,且开出了发票。 我做的分录是借 :固定资产清理-198587 贷 :固定资产_库房198587 借:营业外支出_非流动资产处置净损失41872 贷: 固定资产清理41872 3季度增值税报表申报了销售额 3-4季度财务报表里没有申报这项收入 3-4季度所得税报表里也没有这项收入 现在我要做25年的汇算清缴,系统提示我,您单位本所属期申报增值税收入149252.38元,如与本项金额存在差异,请确认申报数据是否准确。 我要是把收入填进去,那我就要改报表和账。我现在不改的话账表都是一致的。我应该怎么做

2026-05-25 16:22
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-25 16:23

你好,出售过固定资产存在增值税和企业所得税收入不一致的情况!这是对的

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你好,出售过固定资产存在增值税和企业所得税收入不一致的情况!这是对的
2026-05-25
不用更正四季度所得税季报,季报和财务报表收入不一致属于正常税会差异。 汇算清缴:营业收入填商品收入 303209.39,卖车不计入;资产处置损失 29.49 正常填报,可税前扣除,无需纳税调整。
2026-05-14
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-03-20
两种做法,一种是根据准则做固定资产清理,导致增值税的销售额和所得税的销售额这个不一致,到时候你们申报所得税,它有提示,可以写一个说明 还有一种做法,借银行存款固定资产清理应交税费应交增值税,改成借银行存款3000,贷有其他业务收入,2654.87应交税费应交增值税345.13,做这个增值税的销售额和所得税的销售额一致的,但是不符合准则要求
2026-01-18
同学您好,这种情况是属于正常的现象,能解释得通即可。增值税申报表是开了发票就要确认收入了,但我们平常做账是按会计准则来做,这一种情况也会导致增值税申报表的收入和企业所得税的收入不一致的,只要我们能合理解释,就可以哈。
2024-06-04
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