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A公司23年买了一个设备,24年1月把设备给B公司使用,作为投资。24年7月才收到设备公司开来的发票。请问这一系列会计分录该怎么写啊?

2024-07-30 09:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-30 09:48

那么1月计入固定资产,2月开始计提折旧

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快账用户1207 追问 2024-07-30 10:09

设备作为投资用到另一个公司了

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齐红老师 解答 2024-07-30 10:15

那么你24.1月就做固定资产清理 清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 开票投资 借:长期股权投资 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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那么1月计入固定资产,2月开始计提折旧
2024-07-30
您好,乙公司冲红原 50 万发票吗?乙公司冲红发票后,甲公司需红冲减原固定资产入账金额。 借:固定资产 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷: 应付账款 以上分录金额为负数。
2025-06-11
借固定资产 贷银行存款 正好次月折旧
2023-12-21
1,300-60 2,200-40 3,借,营业收入300 贷,营业成本200 固定资产100
2022-12-24
借,营业收入300 贷,营业成本200 固定资产10 借,年初未分配利润100 贷,固定资产100 借,固定资产20 贷,管理费用20
2022-12-24
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