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老师你好,公司有少部分进项税留底,公司注销前不打算对其进行退税了,账面上是否需要做分录处理呢,分录该如何做,谢谢。

2024-07-30 10:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-30 10:26

借:营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项转出

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快账用户5701 追问 2024-07-30 10:30

好的,谢谢老师。2023年的年终奖在2024年1月份申报了个税,后来在7月份又在此基础上调增了年终奖,也申报了个税,那么该做什么样的调整分录呢,谢谢。

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齐红老师 解答 2024-07-30 10:32

补计提奖金 借:利润分配-未分配利润 贷:应付职工薪酬-工资

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借:营业外支出 贷:应交税费-增值税-进项转出
2024-07-30
同学,你好 你们是销售方,你们开具了红字发票吗?
2023-03-01
借管理费用等 贷应交税费,应交增值税金先转出。
2024-04-24
您好!你可以先不认证,计入待认证进项税,也不用填表了
2022-04-26
你好同学,本月注销,本月固定资产正常计提折旧,欠法人的钱还掉,留抵进项税不能抵扣的转入损失。
2023-10-28
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