那个余额不需要结转平的,体现是累计结转的应交增值税
老师,借:应交税费应交增值税进项转出 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。是将进项税额转出期末无余额,可是应交税费-应交增值税-转出未交增值税有余额了,这个期末可以有余额吗
年末了,应交税金-增值税-转出未交增值税贷方有余额是什么情况。
年终,应交税费-转出未交增值税 /应交税费-转出多交增值税这两个科目还有余额,然后还要结转到什么科目吗?
期末余额:应交税费—应交增值税—进项税额 借方余额2092302.95元,应交税费—应交增值税—销项税额 贷方余额 2093053.46元,应交税费—应交增值税—进项税额转出 贷方余额113892.85元,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借方余额114643.36元 这几个科目期末结转怎么结转,才能平
老师,增值税结转 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这样做错了嘛? 为什么转出未交增值税科目会有余额?怎么平?
库存材料作为装修物料进行使用,如何做账?
老师好,个人不开公司,是怎么收税的,如果开一个个体户是怎么收税的,一年大概开10万,怎么样合理开票
老师,工商年报有减资的怎么填写
老师你好,请问外贸企业规格型号开票的时候没写,进票是有规格型号的,影响退税吗
给在三包期的客户换配件,直接进销售费用可以吗?
请问,公司名下没有车,能不能从其他公司借一辆,然后签合同,约定租金0,然后我公司出保险费,这样油费保险费发票是不是可以税前扣除了?
老师,我有个问题想咨询一下,还请老师指点,我们公司有两个工资表,一个是真实的,一个是应付税务局的,除了基本户今年在别的银行又开了一个工资发放户,现在有个问题是我这边向税务局申报的是假的工资表,真的工资表发放的工资通过另外一个公户发出去是不是不行,因为都是走的同一个公户,有没有什么好的发放发放这个真实的工资呢
企业对个人销售的商品,需要交印花税嘛
个体户,年收入超过120万,需要交那些税
老师报表上有未分配利润,就一定有银行的现金吗