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老师,2021.4.30房产原值少了,现在补交房产税在今年7月,也增加了原值做在这个月,是不是理解,账可以往后调整,不反结账的情况红冲更正在这个月,但是折旧还是从2021.4.30(加上后来补的原值),这个地方原值增加的地方开始算好折旧一直到7月,重新算折旧?

2024-07-31 07:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-31 07:15

您好,是的,红冲原来金额错的分录,再做正确金额的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。

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快账用户1664 追问 2024-07-31 10:07

2021.4.30房产原值少了,现在补交房产税在今年7月,也增加了原值做在这个月,是不是理解,账可以往后调整,不反结账的情况红冲更正在这个月,账都可以往后调整吗,但是税务在大厅改的

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齐红老师 解答 2024-07-31 10:10

您好, 是的,我们调账不需要反结账的,分录写在当年账套里,损益科目换成未分配利润就可以了,同时要更正申报以前年度

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快账用户1664 追问 2024-07-31 10:21

同时要更正申报以前年度年报,和汇算清缴

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齐红老师 解答 2024-07-31 10:27

您好,是的,要更正申报的

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你好,建议你能反结帐就反结帐,资产原值在4月补上,折旧如果影响利润可以从7月补
2024-07-31
您好,是的,红冲原来金额错的分录,再做正确金额的分录,损益科目用以前年度损益调整(没有这个科目直接用 利润分配-未分配利润)代替,同时更正申报2021.2022.2023年的年报和所得税汇缴申报表。也就是申报数据用调整后的。
2024-07-31
您好,分录是对的,以前年度损益调整代替了管理费用等-折旧 损益科目,这个科目用了是要更正申报当年年报和所得税汇缴申报表的,如果金额不大把这个折旧金额就记在24年得了,更正申报太辛苦您了,
2024-09-03
同学你好,内帐的这个固定资产表格,购买时是否全部都有发票,这个要去核实下,可以复制一个表格出来,然后逐一去核实下,把有票据的可以做外帐挂帐;
2021-06-03
学员你好,按理说税务上要有发票或者先做账发票后到也行,你这个都已经这么久了,如果找不到发票建议不要放到税务账里去。
2021-06-03
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