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老师,甲公司期末贷方实收资本金额是500万,借方期末未分配利润是300万,固定资产和长期待摊费用有100万,有什么好的方式借方还剩100万的金额做到未分配利润和固定资产长期待摊费用费用里面,不要放在其他科目里面

2024-07-31 08:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-31 08:54

您好 固定资产和长期待摊费用有100万 借方还剩100万的金额做到未分配利润和固定资产长期待摊费用费用里面 不是已经在固定资产和长期待摊费用科目里面了吗

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您好 固定资产和长期待摊费用有100万 借方还剩100万的金额做到未分配利润和固定资产长期待摊费用费用里面 不是已经在固定资产和长期待摊费用科目里面了吗
2024-07-31
同学你好 折旧的话按照折旧的来计算就行了
2021-04-21
你好 预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额 “存货”=“原材料”+“库存商品”+“委托加工物资”+“周转材料”+“材料采购”+“在途物资”+“发出商品”+“材料成本差异”(借方为加,贷方为减)-“存货跌价准备” 固定资产=原值—折旧—减值准备 长期借款=本金 未分配利润=—650—350
2022-12-17
你这里有一个问题,你这里合并的时候,固定资产出现了公允价值变动,那么这个固定资产最后折旧多少年,需要这个数据才能够进行账务处理?
2021-12-04
1,250000+1000000 2,560000 3,101000+300000 4,80+100+50+20-10+5 你计算一下结果同学
2022-05-21
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