你好,那得去税务局修改的

比方说1月增值税欠着嘛,2月也欠着,假设3月需要来5万发票,去抵扣1-2月的税金,但是客户只来了4万,那是不是只能按4万抵了就交,就不能说,等你后面再来1万,再抵了交啊,,留抵欠
请问,所得税年度汇算清缴,企业所得税弥补亏损明细表,2022年,2023年,2024年,2025年,当年利润总额均为正数,那么,2025年的企业所得税弥补亏损明细表,“当年境内所得额”这一列需要填列数据吗
老师 你好 我是一般纳税人 给客户开20万的13个点的普票和13个点的专票的区别 我们一般都是开专票 但是这个客户要求开普票 开普票的话我公司会比开专票亏税钱吗
老师您好要一个 计提工资 计提社保 计提公积金发放工资的缴纳社保 缴纳 公积金的分录
老师,股东大会的餐饮费,应该入账什么科目,员工报销时只附了发票和报销单,无会议纪要
请问老师,A公司是B公司的全资母公司(都属于生产制造业且有出口业务),A公司生产的产品卖给B公司1元的产品,B公司卖给C公司(无关联关系)1元,销售额占B公司的50%以上,请问B公司这样操作的风险有哪些?
社保号就是身份证号吗?
人力资源公司转包,和第三方公司签的代理协议,代发工资和社保,第三方能连同服务费一起全额开票吗?还有这个工资个税应该谁报啊
老师您好,请问公司报税,本月进项100万,销项110万,上月留底10万,本月系统直接默认增值税0元吗?
老师,餐饮行业抖音支付到公户里的金额做了无票收入,后期抖音又开的服务费发票怎么入账?也算收入吗
你具体的要修改哪里的?
税务老师打电话来说我们的个税申报有个扣除费用数据中断的。让我重新报一下。我怀疑是我那会电脑坏了,数据没有上传到他们那
那就是更换电脑的原因,从3月份修改试一下吧。
那我直接找到3月的数据进行更改是把?
对的是的,是这么做的。
我这边费用扣除每个月5000,累计到6月就是30000,但是税务那边数据说中断的,太奇怪了
你好,应该是他符合6万的扣除吧,每个月都是6万。
还真的是,我1月2月看到申报是扣除60000,但是3月因为电脑坏了,系统自动变成按月。那我现在怎么更改?老师昨天的意思是改成5000一个月。
累计扣除费用60,000给他改成这个在工资信息里面,其他有一个更多操作,累计扣除费用确认
老师没有看明白。税务老师说改成5000,可能是那边数据值看到我后面的按每月5000累计的。但是前面1,2月是按60000,这样就连不上了,估计这样跳出的疑点。那我现在就是去更正1.2月的数据,把累计扣除费用更改下是把
对的是的,按照我上面的说的,你试一下吧。
老师,是不是从更多操作进去,然后是否直接按6万扣除改为否
是的,对的是的对的。我上面给你写了,你试一下行吗?如果不行的话,你就再截图,哪里不行,我也不清楚你哪里不行。
我改了之后,还是跳出6万。我是不是要清除记录再重新填数据才能跳成5000?
试下这个 更换电脑后扣缴端申报收入额如何进行累计? 答:(1) 在申报前通过【系统设置】设置综合所得预扣预缴累计算税方式; 操作路径为:【系统设置】—【申报管理】—【综合所得算税】—勾选【在线算税】,即可完成“通过网络,从【税务局端】获取上一属期的申报表,对收入、费用、减除费用、专项扣除等信息实现累计,进行税款计算”。 (2) 办税人员正常进行综合所得申报,填写综合所得预扣预缴表;税款计算时,即会直接在线下载累计数。若无累计数,点击页面上【重新计算】即可。
感谢老师指导,可以更改了。后面我点了重新计算就可以了,太感谢啦
不用客气,工作愉快。