同学,你好 借:固定资产 贷:银行存款 其他应付款

你好老师,公司以公司的名义买了一辆车,有发票,购买了保险,是不是可以做固定资产入帐,那怎么提折旧呢?还有这个车子是付了一部份款,余款是贷款的,以法人的名义贷的款,每月车贷公司还,这个要怎么做?
老师,老板之前以公司的名义全款买了车,现在要把车卖掉,换一辆车,之前买的车子卖了之后差的钱贷款,贷款部分自己还,怎么操作?这辆新车还算公司财产,可以以个人的名义贷款吗?
公司名义买的车,首付对公账户付款的,贷款法人每个月还,要怎么做账
公司名义买的车,首付是对公账户付款的,法人贷款,贷款法人每个月还,要怎么做账
公司买了一辆汽车,公户付的首付,以老板个人名义贷款,老板每月自己还的贷款,这个要怎么做账
老师您好!请教个问题,无形资产摊销 摊销完成后出现贷方(入账价值的余额)入账金额9万,累计摊销贷方9万。这个应该是正确的吧?
表格如下所示,期初库存+本期发货-期末库存=本期流向,期末库存=门店库存+总部库存。1.当期末库存数量没有数据时则本期流向为0;当期末库存为0时,则本期流向计算满足上面条件。该怎么设置公式呢?
请问电子发票会计做账需要打印出来吗?
这个预收款不足可以倒挂吗?还是需要应收账款
老师,预收款有余额,应付款年初没有余额,应收账款4-8月才有陆续进余额,我在2月分做了笔分录,借:预收账款-1千万,贷预收账款1千万,当期应收科目为负数,到8月才平,这样处理有没有风险?
老师,2018年前好几个客户有预收款一直挂在系统上,可能是之前系统操作有问题没确认收入,现在应该怎样把那些预收款做账做掉(不需要发货给客户)
老师你好,请问这个民非公司支付的专家评估费分录怎么做?分别付了两个专家税前2500(实发2160)另一个税前1000(实发)960元,银行支付
收到无偿划拨的已经折旧完的固定资产怎么做账
老师,企业所得税汇算清缴后,实际的税费跟之前计提的有差异,账务处理怎么做?
预算会计科目财政拨款结转有余额,是没有花完的,设置科目的时候,会计软件里头科目类型只有资产,负债,净资产,收入,支出,选择哪个类型,余额方向符合逻辑
本来贷款70万,8个点的利息,支付的这一部分利息要怎么做,能税前扣除吗
同学,你好 支付的这一部分利息要怎么做,能税前扣除吗 有发票就能税前扣除
借:财务费用-利息 贷:银行存款、其他应付款
贷款是以老板 个人的名义贷款的,开票也是开老板个人的名字
同学,你好 公司不能税前扣除