借固定资产241900 应交税费应交增值税进项 贷银行存款85700 长期应付款 借长期应付款 财务费用利息 贷银行存款,如果你没有支付给你法人的话,贷其他应付款。
老师好,我的问题是:公司采用分期付款购买货车,但是是以个人的名义贷款,公司每月会支付给个人还款额,会计分录怎么做?(公司自付首付款)(希望老师可以从购买货车开始,尽量把详细的分录介绍一下,谢谢)
老师,请问一下,我们公司以个人的名义贷款买了辆车,发票开我们公司,首付款多付了5000元,现在退回公司帐户,这个帐该怎么做呢?
老师:您好!公司购买一台吊车,支付了首付款,后面还有尾款416000元,公司法人通过银行签了三方协议,用吊车和银行做了抵押,贷了416000元,直接付给了出售吊车的那个公司,相当于现在就欠银行416000元,公司法人每个月通过公司账户转到个人账户,再去支付银行的分期款,请问这多出来的那一部分利息费用,我需要怎么做呢
购买了一辆泵车,全款890000,先直接支付了468500,已经拿到了发票,剩下的是银行贷款,,我一开始不知道是银行贷款,剩下未付部分做的应付账款。现在我应该怎么做呢?
老师们,老板以公司的名义贷款购买了一部车。首付款从银行支付了85700.00元。拿到车的发票款为:241900.00元。接下来做哪些分录呢?往后支付贷款又怎么做分录呢?
上交去年汇算清缴企业所得税,这个会计分录怎么做?
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
老师好,我们现在想要跟一个客户合作,但是天眼查查不到他们公司,企查查可以查得到,这个正常吗?因为要签合同所以怕有什么问题
@董孝彬老师。您说的 “您好,减少的总资产,不是净资产,净资产在没有减资的情况下,只会增加不会减少的,净资产增加,总资产减少,那是我们负债少了,上面我说错了,我们是把赚来的钱支付给供应商了,或借出去了”为啥只是给供货商 但不是支付工资等其他费用也算进去
老师,您好!关于经济法基础中土地增值税这里房地产开发费用的扣除标准,除利息以外的费用需在取得土地使用权所支付的金额+房地产开发成本的5%以内。这道讲解的例题中房地产开发费用中除利息以外的费用200+400=600<(9324+6000)×5%啊!不应该直接扣除600吗?在我的理解是如果>5%了,才按5%去扣啊。老师,您看呢?
郭老师,郭老师,那是库存报表啊,我想要增值税申报表
老师,我换了新工作,在记账公司上班。之前是个国企,但是属于文员出纳岗,也不是正式的,不过领导对我特别好。可是感觉不学东西,而且管理也有些乱。所以我就去了记账公司当会计助理,站在目前主要工作是开发票,我不知道我的选择是不是对的
a工厂从b工厂暂时借调二个工人干活,a工厂支付工人每天300元,如何申报?是工资还是劳务,需要签合同吗?估计借调时长不到1个月,或者时间更长一点几个月,根据业务需要订
你好,老师,我们公司每个月水电费是直接交到物业公司的电费户头的,那么供电公司只能给物业公司开具发票,然后物业公司说做个三方协议,到时候在给我们开具发票,但是我们是企业支付宝缴纳的,这种操作可行吗,原则上应该是我们把钱对公转到物业公司,他们自己去缴纳,然后给我们开具发票呢。他们和老板协商好三方协议这种可以吗?
请问老师,我们公司销售货物 客户要求退货退款 怎么写分录?冲减收入还是成本?
老师,老板贷款购买车,首付款银行扣款是:85700.00元。发票是机动车统一销售发票发票价税合计:241900.00元。不含税额:214070.8元,增值税是27829.2元。税款享受优惠政策,只需10703.54元(这部分的税款在系统上已经交,但并未见扣银行款。)。 像这种情况做以下第一步的分录是否正确,第二步税金部分怎么做呢?优惠知道是营业外收入,怎么做分录? 第一步: 借:固定资产 214070.8 应交税金——增值税进项税 27829.2 贷:银行存款 85700.00 长期借款
第二步: 税金怎么做分录?值税是27829.2元,老板现金交税,交了10703.54元,享受优惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。这个怎么做分录?
10703 缴纳的是购置税的吗?
老师,是的。
借:固定资产 214070.8➕107030.54 应交税金——增值税进项税 27829.2 贷:银行存款 85700.00 长期借款 库存现金10703.54 享受优惠政策,不用做。
好的。谢谢老师!
但老师,如果是这样,账上的进项税就多出了27829.2元。这个怎么解决呢?
因为我核对了所要交的税,发现进项税就是多了这部分的金额。27829.20元。这个能算抵扣的吗?
机动车发票上的税额是多少?
老师,第一图是购买车票,第二张是交的购购置税。机动车的增值税是27829.2元。这个增值税如果算入进项税,又不能抵扣。多的这部分啥整?现金交了购置税是10703.54元。这个不能单独作分录吗?
你单位是小规模纳税人,如果是的话,这个固定资产的金额应该是241900➕107030.54 贷、银行存款、 库存现金、 长期应付款
老师,我们是一般纳税人。
一般纳税人你为什么不抵扣?
老师,这个我们不卖的。也是可以抵扣的吗?
那比如说,我们开了专票,住宿票这种。这种也是不能低扣的呀,不是符合我们在卖的产品进项票才可以进行抵扣的吗?像这种购买固定资产的,又不卖的。能抵扣的?
拿来办公用的可以的。
生产办公用的可以,就像你买的办公用品也是自己使用的,不销售的。
也就是说,这个进项税我是可以抵扣的,是这样理解的吗?等会咨询一下12366看看。一直以为只有符合我们经营范围的产品进项才可以的呢?
对的是的,可以抵扣的。
老师,咨询过了。可以进行抵扣的。感谢佻的指导。那这个购置税直接计入固定资产了是吗?
你好是的是这么做。