你好,这个你把个人部分社保当工资填入收入就好

老师,你好,请问我2月份有个员工,请假了,没有工资,但是社保是正常缴纳,我申报个税是不是按照零申报就可以了。
你好老师,我们有个员工休产假了,工资0元,但是社保都正常缴纳,这个我怎么申报个税呢
你好老师,我们单位有个员工休产假了,产假期间工资是0元,但是社保一直没停,个人社保部分由公司代缴,然后再从个人要回来,这个我怎 么做账啊个人社保部分
你好老师,我们单位有个员工休产假了,产假期间工资是0元,但是社保一直没停,个人社保部分由公司代缴,然后再从个人要回来,这个我怎 么做账啊个人社保部分
你好老师,我们单位有个员工休产假了,产假期间工资是0元,但是社保一直没停,个人社保部分由公司代缴,然后再从个人要回来,这个我怎 么做账啊个人社保部分
老师,我们小规模公司;我们公司有购买一些血氧仪等赠品共15000元,我们平台销售平衡车时有送赠品(未开票出去,都是按无票做收入),请问一下购买的这些赠品能计入主营业务成本吗?还是要视同销售呀?这边会计分录如下:购买赠品——借:库存商品15000,贷:银行15000。赠品随同销售——借:销售费用-业务宣传费15150(⚠️为啥这里15150要比发票15000高,那不是跟开票回来的金额不一致了?),贷:库存商品15000,贷:应交增值税-销项税额150。麻烦看一下感叹号⚠️的问题解答一下,这里不是很明白?还有这样做会计分录正确吗?谢谢
11月开出去专票,税已交,成本已结转,现在26.1月份甲方说红冲,重新开26年时间票,这能吗
公司员工12月报销预付产品拍摄3000元,没有发票,会计分录怎么做
小规模开票时做账, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入 季末的时候开票不够30万,是需要冲销吗?应该怎么做?
老师,年底资产负债表未分配利润期末金额减去年初金额一定等于利润表的利润总额吗?
老师,两个一般纳税人,一个盈利100万一个亏损100万,能一个做无票收入平一个做无票成本吗
老师,我在国家电子税务局显示的应交城市建设税比我计提的少1分钱。请问怎么处理财务凭证
人在周口市,可以登陆河南电子税务局开洛阳公司的发票吗
公司缴纳增值税附加税如果做账
老师,一般纳税人,我们是中央空调销售安装单位,以前开票是设备13%,安装材料费9%,现在是都开13%吗
工资表也这样做吗?
你好!是的,也是这样了
你好老师,在申报个税的时候,一个员工去年没有修改基数导致公积金少交,然后7月份的时候补了这部分公积金,个人部分我申报个税的时候填公积金超限额了,然后他的公积金挺高,个人这部分咋办呢?咋申报个税
你好!你可以分几个月去摊销 标准的做法,是更正去年的申报表
这个咋更正呢,按照正确的填进去嘛? 汇算清缴已经做完了啊 然后他的数比较大,一个月只能摊几十块,个人部分补了3000多呢,摊不现实啊感觉
你好,那你只能去更正之前的个税申报。
更正完呢,后面咋操作 我怎么吧个人部分扣回来
你好!这个看员工是不是在,如果不在公司了。就只能自己承担了
员工还在呢,要不然也不能要求补
你好!嗯。那就找他收回就行
我现在是不知道修改完了报表,下一步咋做
你好!你是修改了什么报表,哪个科目的数
这个咋做账啊,个人部分
您不是说修改往年个税申报表吗?我修改完了,下一步咋做,直接找员工要钱?要完钱咋做账呢
你好!这个你支付的时候,借其他应收款,贷银行存款 然后收回来做相反分录就可以
发工资的时候直接扣出来咋做
你好1借应付职工薪酬,贷银行存款,其他应收款