你好,是按不含税金额申报
老师,印花税的购销合同按照含税还是不含税金额申报
印花税购销合同是按照不含税金额还是含税金额?一般纳税人,
一般纳税人,印花说是按购销合同(买卖合同)的含税金额的万分之三申报吗
印花税按期申报买卖合同计税金额怎么填?含税销售额还是不含税?
请问一般纳税人买卖合同印花税申报,购入和销售金额是按照含税还是不含税金额申报?
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
买的瑞祥卡开的现代服务类场地费,策划费,交通费,餐费这些发票,可以做账做费用吗?
计算留存收益增加额今年的留存收益减去年的留存收益吗
求几个字母的值,怎么解?主要后面几个名词不知道什么意思,怎么求
请问老师,公司业务人员在别的公司签订劳动合同,没有和我们公司签订劳动合同,这样的业务人员有两种情况,第一种情况在我们公司有打卡,第二种在我们公司没有打卡,请问他们的业务提成按什么申报个税
注会财管,第9章。老师好,请问这道题,租赁方案,租满6年以后,咱(承租人)买下来这个资产花的那60万,是按付现成本那样60×(1-T25%),还是像此时点外购社备(固定资产)那样就原数60的现金流出
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
老师,现在买卖合同、营业账簿印花税小微企业是有减免吗
那个是减半征收,不是不交
我刚把数据填印花税税源明细表里,税率是万分之三,没有减半呀,我们是按次申报印花税
营业账簿印花税按新增实收本和资本公积的金额*0.025%
老师,7月跟个体户签订了运输合同,我公司一般纳税人,那么运输合同印花税是按照价税合计的金额吧?个体户开的普票
那个是按不含税金额交
我公司是购买方,对方是销售方,对方给我公司开的普票不能抵扣,不是按照含税金额交印花税吗?
印花税跟是否抵扣无关,
印花税按次申报需要在合同签订15日内,超时会加收滞纳金,是否可讲税款所属期更改,这样操作有风险吗
没事的,申报了就完事了
谢谢老师耐心回答
不客气,祝你工作顺利!