同学,你好 银行存款是负数怎么办,我想挂其他应付款_老板 那你实际银行里面有金额吗?

老师啊,我们帮挂靠的公司开票给甲方,我们做账的话,开票确认收入,税钱他给我们了。我是公司项目独立核算。开票的税钱也会交给公司。我是这么做的分录,1,借银行存款 贷预收账款 2,借预收账款 贷其他应付款 武汉公司 3,借,其他应付款 武汉公司 贷,银行存款,这样有一个问题,就是开票增值税费我怎么做分录才能把预收账款,其他应付款 武汉公司,这两个科目做平。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师你好!请问一下我们公司账套上,其他应付款出现双边挂账怎么回事?其他应付款平时就是挂的老板的往来账,还有一些费用发票也是挂的其他应付款,比如跟老板的账,收到老板的钱,借 银行存款 贷 其他应付款-梁德选 支付给老板时 借 其他应付款-梁德选 贷 银行存款 收到一些费用发票时 借 管理费用 贷 其他应付款-梁德远 现在从账面上都看不懂到底是老板欠公司的钱,还是公司欠老板的钱了,这个账要怎么调?
老师,我们收到退回的质保金分录是借银行存款贷其他应付款,之前这个不是我们对公转账出去的,是另外一个公司已经注销了,现在退款给我们了,现在怎么平账呢?需要更正分录贷方其他应收款吗?
老师 你好 玩具加工费现在开票属于哪个大类啊
广东惠州市博罗县,现在股权转让,财务报表有未分配利润的需要按照转让比例去交个人所得税吗?可以1块钱转让吗?
老师,我们是小规模纳税人使用小企业会计准则,我现在收到了25年的发票,能直接做到现在的月份吗
老师好!企业所得税汇算清缴,业务招待费,推广费,职工教育经费,扣除限额是多少?
老师,申报工商年报时,纳税总额是含:增值税,附加税,印花税,所得税,工会经费,个税,这些税吗
老师好!企业所得税汇算清缴,培训费入期间费用明细表那一项
老师你好,请问,工程小规模纳税人,项目一般几十万额度,收款设置的科目就是 借:银行存款 贷:预收账款 借:预收账款 贷:主营业务收入 结转成本 借主营业务成本 ,这个时候贷方走什么科目呢?
3月份有一笔116万收入没有开票,是因为我司开票额度不足了,所以没开。116万在4月份里已经补开了。现在税务老师问第一季度有116万的预收得让我计入收入 这是什么意思呀
老师好,我现在更改25年四季度增值税报表有什么影响?
3,某上市公司2x25年度归属于普通股股东的净利润为2950万元。2x24年年末的股本为10000万股。2x25年3月5日,经公司2x24年度股东大会决议,以截止2x24年年末公司总股本为基础,向全体股东每10股送红股1股,工商注册登记变更完成后公司总股本变为11000万元,2x25年5月1日新发行6000万股,11月1日回购1500万股,以备将来奖励职工之用。则该上市公司基本每股收益为()元。 A 0.1 B 0.2 C 0.3 D 0.4 总股本1100万(股) ,题目是不是错了,写的万元
主要是库存现金是负的,我用银行去冲,但是银行不够冲,变成负数的,实际银行金额我不清楚,老板没给对账单,我做的是内账
同学,你好 银行不要冲成负数,库存现金不够冲,用其他应付款-老板
老板,但是其他应付款余额已经被我给我清0了也可以嘛
同学,你好 是可以的