同学,你好,签订工程服务合同,因为出租挖掘机的同时,带操作员了。增值税税率有区别,印花税合同名称不一致,但是税率是一致的。
一般纳税人,出租挖掘机给对方,带司机和操作人员一起。签租赁合同,发票可以开9%的工程服务吗?
公司签了一个设备租赁(带设备操作者的)合同,开票是开的9%的建筑服务下面的设备租赁。缴印花税应该算作租赁合同还是算作建筑工程合同
公司签了一个带设备操作者的机械租赁合同,开票是开的9%的建筑服务下面的租赁费。缴印花税应该算作租赁合同还是算作建筑工程合同
公司签订了劳务及设备租赁合同,属于带设备的提供劳务服务,合同里面没有区分劳务和租赁分别涉及到的金额。开票时公司开具的是建筑服务9%,这样的合同缴纳印花税应该算作技术服务,还是算作建设工程,还是算作租赁合同。
公司签订了劳务及设备租赁合同,属于带设备的提供劳务服务,合同里面没有区分劳务和租赁分别的金额。开票时公司开具的是建筑服务9%,这样的合同缴纳印花税时应该算作技术服务合同,还是算作建设工程合同,还是算作租赁合同?
如果我一直不做税种认定,就可以一直不申报?
开票给个人,需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗?
9月份新办企业,10月份刚做税种认定,税务申报是从什么时候开始申报?
老师好,请帮忙写下工资社保个税的计提与缴纳完整分录?谢谢。 另关于最新所得税申报表应付职工薪酬如何填写。取科目余额表中哪些数?
物业公司一般纳税人开水费和电费税率多少
老师,现在电子税务局的《居民企业(查账征收)企业所得税申报表》这三个地方是怎么填的?
麻烦讲解下是:经出融入还是经入融出的折旧可以税前扣除呀
我们公司现在要买两台货车,因为4S店的货车车厢不符合我司的要求,所以委托第三方进行改装,但是在开票付款时,4S店要求只负责车款、保险、购置税的收取和开票,然后4S店出具委托证明,由我们向第三方支付车厢、尾板、上牌费用并开普票。 备注:初始合同上约定的是车辆销售价格15W,附件合同的选装项目上手写备注车价、购置税、保险有票,其差额部分为车厢普通发票。 请问这种处理方法是否合理?我司账务税务上需要怎么处理才能把车身和车厢关联起来折旧?是否可以要求由4S店开具改装发票并收款?
我们是砂场,80万的工伤执行款要以什么入账,如何做账务处理。
老师,采购对讲机,用那个科目
老师有这个合同范本吗
同学你好,合同模版没有唉。