你好!这个借利润分配-未分配利润,贷应付利润

老师,请问股东分红时,为什么 借:利润分配--应付股利 贷:应付股利后的同时,需要做 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利 这笔分录
老师我现在想把a公司的未分配利润,分给B公司,B公司是a公司的第一大股东,那么a公司和B公司都需要怎么做分录,b公司收到分配的利润需要交什么税
请问公司有盈利了,如果要分配给股东,需要做那些分录,还要交什么税吗?
我公司本月做了一笔未分配50万转股本的会计处理,其中自然人股东是10万,合伙企业是10万,法人股东是30万 会计分录是:借 股本~其他公司 30万 ~某某人 10万 ~合伙企业 10万 贷 利润分配~未分配利润 50 这个分录对吗,下个月需要交利股红个税,那么这个月要怎么做会计处理
老师,请问收到股东分红的需要做什么会计分录昵
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
是不是先要把本年利润结转到利润分配-未分配利润去,再做这个科目昵
您好!是的,本年利润是需要结转
是全部金额结转吗?还是只结转发放的金额昵
还有向投资公司分配利润前是不是也要先提取法定盈余公积昵
就是8月末这样做,1、借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润,2、按利润总额的10%计提法定盈余公积金借:利润分配——未分配利润,贷:盈余公积-法定盈余公积金,借:利润分配——未分配利润,贷: 应付利润
您好!这个是都结转的了
那么8月末账务处理是这样的吗?,1、借:本年利润,贷:利润分配——未分配利润,2、按利润总额的10%计提法定盈余公积金借:利润分配——未分配利润,贷:盈余公积-法定盈余公积金,3.计提需发放的利润:借:利润分配——未分配利润,贷: 应付利润
你好!是的,就是这样了